預算機關
臺北市政府工務局衛生下水道工程處
承辦單位
規劃設計科、迪化污水處理廠、內湖污水處理廠、設施管理科、維護工程科、工務科
預算金額
2,203,906,000 元()
計畫內容
持續辦理本市污水下水道分管網、支管及用戶排水設備工程、管渠延壽修繕維護及後巷美化、廠(場)站設備更新與水資源中心新建工程等。
預期成果
興建本市污水下水道工程,加速提升用戶接管普及率並延長管渠壽命,逐步減輕河川污染,改善環境衛生,提高市民居住品質健康。有效提升既有廠(場)站設備可靠度及妥善率,辦理新建水資源中心
之設計及規劃,俾利後續工程執行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 淡水河系污水下水道 | 較上年度預算數61,920,000元,減少918,000元。 | 61,002,000 | 61,920,000 | -918,000 | -1.48% | |||
| 01八里污水處理廠第5期設備更新工程 (1)本工程為112-115年連續工 程,增設八里污水處理廠海 放站變頻器、增設緊急抽水 排放設施、主變電站設備更 新、各單元除臭系統更新、 泵浦及管線更新、共同管溝 設置、土木結構修繕等工 程,以維持系統正常運轉, 屬淡水河系污水下水道系統 三地方政府共同出資,由三 地方政府共同分攤;本市負 擔30%,經議會審定為 108,000,000元(三地方政府共 同分攤之總工程經費為 360,000,000元),本市總經費 包含施工費99,682,960元、委 託設計費3,926,087元、委託 監造費3,049,123元及工程管 理費1,341,830元;本市除至 以前年度已編列30%分攤款 62,800,000元(本工程以前年 度三地方政府已編列總數為 209,333,333元)。 (2)本年度本市編列30%分攤 款45,200,000元(本工程本年 度三地方政府編列總數為 150,666,667元),其各年資金 |
45,200,000 | ||||||||
| 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 45,200,000 | 25,920,000 | 19,280,000 | 74.38% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 45,200,000 | 25,920,000 | 19,280,000 | 74.38% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 41,910,329 | 41,910,329 | 24,800,000 | 17,110,329 | 68.99% | ||
| 本年度所需委託設計費。 | 1 | 式 | 1,401,587 | 1,401,587 | |||||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 1,323,931 | 1,323,931 | 710,605 | 613,326 | 86.31% | ||
| 按施工費提列工程管理費(1.3461%)。 | 1 | 式 | 564,153 | 564,153 | 409,395 | 154,758 | 37.80% | ||
| 02淡水河系污水下水道系統獅子頭污水抽水站等設備更 新工程 (1)本工程為配合新北市政府 執行之112-115年度連續工 程,辦理獅子頭、新莊、汐 止等污水抽水站之儀控、電 氣、機械及土建等既有項目 改善或更新等,以及辦理淡 水河系、新店溪系、大漢溪 系等截流站(蘆洲、溪美、重 陽、同安、中和、瓦磘、永 和、土城、新海、華江、沙 崙、塔寮坑、江北)遠控、電 氣、機械、土木、進流閘 門、超音波液位計等既有設 備項目改善或更新工作,屬 淡水河系污水下水道系統三 地方政府共同出資,由三地 方政府共同分攤;本市負擔 48%,經議會審定為 92,602,042元(三地方政府共 同分攤之總工程經費為 192,920,921元),本市總經費 包含施工費84,820,523元、委 託規劃設計費3,593,539元、 委託監造費2,787,775元及工 程管理費1,400,205元;本市 除至以前年度已編列48%分 攤款76,800,000元(本工程以 前年度三地方政府已編列總 數為160,000,000元)。 (2)本年度本市編列48%分攤 款15,802,000元(本工程本年 度三地方政府編列總數為 32,920,834元),餘42元不再 編列(本工程三地方政府編 列總數尚餘87元不再編 列),其各年資金需求詳如 |
15,802,000 | ||||||||
| 後附分年資金需求表。 | 0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 15,802,000 | 25,920,000 | -10,118,000 | -39.04% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 15,802,000 | 25,920,000 | -10,118,000 | -39.04% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 14,616,492 | 14,616,492 | 24,800,000 | -10,183,508 | -41.06% | ||
| 本年度所需委託設計費。 | 1 | 式 | 359,354 | 359,354 | |||||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 584,868 | 584,868 | 710,605 | -125,737 | -17.69% | ||
| 按施工費提列工程管理費(1.650786%)。 | 1 | 式 | 241,286 | 241,286 | 409,395 | -168,109 | -41.06% |