預算機關
臺北市公共運輸處
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
151,321,000 元()
計畫內容
1.配合本處業務需要,處理一般行政工作、文書檔案之建立與管理、現金出納及事務管理事項。2.配合本處業務需要辦理預(概)、決算之編製、會計業務及統計業務處理等事項。
3.辦理本處員工之任免、遷調、考績、獎懲、福利等人事業務。
4.辦理端正政風、公務機密維護及危害或破壞機關事件之預防。
5.依照市府研究發展考核委員會有關規定,定期推展研考業務,並循法令規定與配合研考措施漸次完
成。
預期成果
1.適時完成一般行政管理工作。2.適時完成歲計、會計及統計等工作。
3.適時完成人力與業務職能之配屬。
4.端正政風、確保國家公務機密,維護機關人員、設施之安全。
5.適時完成研究、發展、管制等工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 人事業務 | 較上年度預算數660,000元,無增減。 | 660,000 | 660,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2000 | 業務費 | 660,000 | 660,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 人力資源終身學習等課程講師鐘點費。 | 8 | 節 | 2,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 509,150 | 509,150 | 0 | 0.00% | ||||
| 文康活動費。 | 143×1 | 人、年 | 3,000 | 429,000 | 429,000 | 0 | 0.00% | ||
| 人事業務相關表報印刷。 | 1 | 年 | 8,150 | 8,150 | 8,150 | 0 | 0.00% | ||
| 健康檢查補助費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 134,850 | 134,850 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員市外出差旅費。 | 87×1 | 人、天 | 1,550 | 134,850 | 134,850 | 0 | 0.00% |