資料來源:08173公共運輸處第48頁
預算機關
臺北市公共運輸處
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
151,321,000 元(
計畫內容
 1.配合本處業務需要,處理一般行政工作、文書檔案之建立與管理、現金出納及事務管理事項。2.配合本處業務需要辦理預(概)、決算之編製、會計業務及統計業務處理等事項。 3.辦理本處員工之任免、遷調、考績、獎懲、福利等人事業務。 4.辦理端正政風、公務機密維護及危害或破壞機關事件之預防。 5.依照市府研究發展考核委員會有關規定,定期推展研考業務,並循法令規定與配合研考措施漸次完 成。
預期成果
 1.適時完成一般行政管理工作。2.適時完成歲計、會計及統計等工作。 3.適時完成人力與業務職能之配屬。 4.端正政風、確保國家公務機密,維護機關人員、設施之安全。 5.適時完成研究、發展、管制等工作。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
06 人事業務 較上年度預算數660,000元,無增減。 660,000 660,000 0 0.00%
2000 業務費 660,000 660,000 0 0.00%
2036 按日按件計資酬金 16,000 16,000 0 0.00%
人力資源終身學習等課程講師鐘點費。 8 2,000 16,000 16,000 0 0.00%
2054 一般事務費 509,150 509,150 0 0.00%
文康活動費。 143×1 人、年 3,000 429,000 429,000 0 0.00%
人事業務相關表報印刷。 1 8,150 8,150 8,150 0 0.00%
健康檢查補助費。 1 72,000 72,000 72,000 0 0.00%
2072 國內旅費 134,850 134,850 0 0.00%
職員市外出差旅費。 87×1 人、天 1,550 134,850 134,850 0 0.00%