預算機關
臺北市停車管理工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
115,612,000 元()
計畫內容
1.辦理有關文書、事務、出納、印信、公有財產及不屬其他科室之事項,依照市府各機關文書、事務
預期成果
1.適時完成行政管理工作及提高行政效率直接達成預期目標。2.適時完成歲計、會計、統計等工作及提高效率,直接達成預期目標。3.適時完成並做好人事服務工作,俾使本處同仁無後顧之憂,進而提
升行政效能並全力以赴做好為民服務的工作。4.澄清吏治、革新政風,並提升行政效率,爭取民眾對
政府之向心與支持。5.提高員工保密警覺,防止公務機密外洩,確保國家公務機密,維護民眾合法權
益。6.防範不法破壞及意外事件,維護機關安全,以確保行政正常運作。7.適時完成行政研考工作及
提高行政效率直接達成預期目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 人事業務 | 較上年度預算數300,000元,增加3,000元。 | 303,000 | 300,000 | 3,000 | 1.00% | |||
| 2000 | 業務費 | 303,000 | 300,000 | 3,000 | 1.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 卡片識別證。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 297,000 | 294,000 | 3,000 | 1.02% | ||||
| 文康活動費。 | 99×1 | 人、年 | 3,000 | 297,000 | 294,000 | 3,000 | 1.02% |