資料來源:08171停車管理工程處第21頁
預算機關
臺北市停車管理工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
115,612,000 元(
計畫內容
 1.辦理有關文書、事務、出納、印信、公有財產及不屬其他科室之事項,依照市府各機關文書、事務
預期成果
 1.適時完成行政管理工作及提高行政效率直接達成預期目標。2.適時完成歲計、會計、統計等工作及提高效率,直接達成預期目標。3.適時完成並做好人事服務工作,俾使本處同仁無後顧之憂,進而提 升行政效能並全力以赴做好為民服務的工作。4.澄清吏治、革新政風,並提升行政效率,爭取民眾對 政府之向心與支持。5.提高員工保密警覺,防止公務機密外洩,確保國家公務機密,維護民眾合法權 益。6.防範不法破壞及意外事件,維護機關安全,以確保行政正常運作。7.適時完成行政研考工作及 提高行政效率直接達成預期目標。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算
01 人員維持費 較上年度預算數101,178,000元,增加4,565,000元。 105,743,000
1000 人事費 105,743,000
1015 法定編制人員待遇 65,312,455
職員96人薪津(詳人事費分析表)。 1 65,312,455 65,312,455
1025 技工及工友待遇 1,275,480
職工3人工資(詳人事費分析表)。 1 1,275,480 1,275,480
1030 獎金 18,282,862
依考績法規定核發之獎金。 1 6,902,257 6,902,257
依規定核發之年終工作獎金。 1 9,160,605 9,160,605
工程人員留任獎金(新增)。 1 2,220,000 2,220,000
1035 其他給與 2,672,760
休假補助費。 1 1,574,400 1,574,400
員工上下班交通費。 41×12 人、月 630 309,960
員工上下班交通費。 20×12 人、月 1,008 241,920
員工上下班交通費。 10×12 人、月 1,176 141,120
員工上下班交通費。 25×12 人、月 1,200 360,000
員工上下班交通費。 3×12 人、月 1,260 45,360
1040 加班費 4,258,575
本處辦理各項業務超時加班費。 1 1,747,200 1,747,200
不休假出勤加班費。 1 2,511,375 2,511,375
1050 退休離職儲金 7,184,100
提撥退撫基金。 1 6,981,960 6,981,960
提撥勞工退休準備金。 1 202,140 202,140
1055 保險 6,756,768
職員及職工健保費。 1 4,436,376 4,436,376
職員公保費。 1 2,193,384 2,193,384
職工勞保費。 1 127,008 127,008