資料來源:02038文山區公所第47頁
預算機關
臺北市文山區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
166,270,000 元(
計畫內容
 1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活
預期成果
 1.加強基層聯繫、健全地方自治、增進文化素質並端正禮俗、提供區民活動場所,掌控防救時機減少災損以維民眾生命安全;補助里鄰建設經費,以改善里鄰生活環境,提高里民生活品質。 2.落實社會福利政策,災害發生善後安置等相關救助,以維民眾生命安全。 3.戶役政電腦化,節省人力資源,奠定役政基礎,提高役政業務功能,配合國家總動員目標。 4.推動全民健康保險政策,安定民心改善醫療品質,使全民獲得適當醫療,保障被保險人權益。 5.維護區內鄰里公園,加強公園整建,完成社區綠化工作,提高為民服務與區民遊憩休閒場所品質。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
07 里鄰建設業務 較上年度預算數14,432,000元,增加2,010,000元。 16,442,000 14,432,000 2,010,000 13.93%
2000 業務費 15,812,000 13,774,000 2,038,000 14.80%
2051 物品 800,000 600,000 200,000 33.33%
里鄰建設各項物品及材料等。 1 800,000 800,000 600,000 200,000 33.33%
2054 一般事務費 14,062,000 12,224,000 1,838,000 15.04%
里鄰建設各項活動經費及雜支等。 1 14,062,000 14,062,000 12,224,000 1,838,000 15.04%
2069 設施及機械設備養護費 950,000 950,000 0 0.00%
里鄰建設各項設施及設備維護等。 1 950,000 950,000 950,000 0 0.00%
3000 設備及投資 630,000 658,000 -28,000 -4.26%
3015 公共建設及設施費 305,000 200,000 105,000 52.50%
里鄰建設各項修建及綠化工程等。 1 305,000 305,000 200,000 105,000 52.50%
3035 雜項設備費 325,000 458,000 -133,000 -29.04%
里鄰建設各項設備等。 1 325,000 325,000 458,000 -133,000 -29.04%