預算機關
臺北市文山區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
166,270,000 元()
計畫內容
1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活
預期成果
1.加強基層聯繫、健全地方自治、增進文化素質並端正禮俗、提供區民活動場所,掌控防救時機減少災損以維民眾生命安全;補助里鄰建設經費,以改善里鄰生活環境,提高里民生活品質。
2.落實社會福利政策,災害發生善後安置等相關救助,以維民眾生命安全。
3.戶役政電腦化,節省人力資源,奠定役政基礎,提高役政業務功能,配合國家總動員目標。
4.推動全民健康保險政策,安定民心改善醫療品質,使全民獲得適當醫療,保障被保險人權益。
5.維護區內鄰里公園,加強公園整建,完成社區綠化工作,提高為民服務與區民遊憩休閒場所品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 里鄰建設業務 | 較上年度預算數14,432,000元,增加2,010,000元。 | 16,442,000 | 14,432,000 | 2,010,000 | 13.93% | |||
| 2000 | 業務費 | 15,812,000 | 13,774,000 | 2,038,000 | 14.80% | ||||
| 2051 | 物品 | 800,000 | 600,000 | 200,000 | 33.33% | ||||
| 里鄰建設各項物品及材料等。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 600,000 | 200,000 | 33.33% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 14,062,000 | 12,224,000 | 1,838,000 | 15.04% | ||||
| 里鄰建設各項活動經費及雜支等。 | 1 | 年 | 14,062,000 | 14,062,000 | 12,224,000 | 1,838,000 | 15.04% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里鄰建設各項設施及設備維護等。 | 1 | 年 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 630,000 | 658,000 | -28,000 | -4.26% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 305,000 | 200,000 | 105,000 | 52.50% | ||||
| 里鄰建設各項修建及綠化工程等。 | 1 | 年 | 305,000 | 305,000 | 200,000 | 105,000 | 52.50% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 325,000 | 458,000 | -133,000 | -29.04% | ||||
| 里鄰建設各項設備等。 | 1 | 年 | 325,000 | 325,000 | 458,000 | -133,000 | -29.04% |