資料來源:02038文山區公所第47頁
預算機關
臺北市文山區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
166,270,000 元(
計畫內容
 1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活
預期成果
 1.加強基層聯繫、健全地方自治、增進文化素質並端正禮俗、提供區民活動場所,掌控防救時機減少災損以維民眾生命安全;補助里鄰建設經費,以改善里鄰生活環境,提高里民生活品質。 2.落實社會福利政策,災害發生善後安置等相關救助,以維民眾生命安全。 3.戶役政電腦化,節省人力資源,奠定役政基礎,提高役政業務功能,配合國家總動員目標。 4.推動全民健康保險政策,安定民心改善醫療品質,使全民獲得適當醫療,保障被保險人權益。 5.維護區內鄰里公園,加強公園整建,完成社區綠化工作,提高為民服務與區民遊憩休閒場所品質。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
05 役政業務 較上年度預算數74,000元,增加40,000元。 114,000 74,000 40,000 54.05%
2000 業務費 74,000 74,000 0 0.00%
2054 一般事務費 74,000 74,000 0 0.00%
役政業務表冊印製及場地佈置等費用。 1 11,000 11,000 11,000 0 0.00%
辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。 1 63,000 63,000 63,000 0 0.00%
3000 設備及投資 40,000
3030 資訊軟硬體設備費 39,212
汰換戶役政端末印表機。 2 19,606 39,212
3035 雜項設備費 788
配合預算編列至千元,增列進位數788元。 1 788 788