資料來源:02036大同區公所第46頁
預算機關
臺北市大同區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
82,852,000 元(
計畫內容
 1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活
預期成果
 1.加強基層連繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質及掌控防救時機,減少災害損失,維護民眾生命安全;另提供區民集會場所,做好增進市民福祉服務工作。 2.落實社會福利政策,建構安和樂利之社會;維護區內鄰里公園,提供民眾休閒場所;戶役政電腦 化,節省人力資源,提高役政業務功能;另以平時召集達成臨時動員,配合國家總動員為目標。 3.切實推行全民健保政策,安定民心改善醫療品質,使全民獲得適當醫療,保障被保險人權益;加強 改善里鄰生活環境,提高里民生活品質,適時解決里內建設問題。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
07 里鄰建設業務 較上年度預算數8,092,000元,增加1,130,000元。 9,222,000 8,092,000 1,130,000 13.96%
2000 業務費 8,214,000 7,139,000 1,075,000 15.06%
2051 物品 1,435,000 1,435,000 0 0.00%
里鄰建設各項物品及材料等。 1 1,435,000 1,435,000 1,435,000 0 0.00%
2054 一般事務費 5,179,000 4,104,000 1,075,000 26.19%
里鄰建設各項活動經費及雜支等。 1 5,179,000 5,179,000 4,104,000 1,075,000 26.19%
2069 設施及機械設備養護費 1,600,000 1,600,000 0 0.00%
里鄰建設各項設施及設備維護等。 1 1,600,000 1,600,000 1,600,000 0 0.00%
3000 設備及投資 1,008,000 953,000 55,000 5.77%
3015 公共建設及設施費 347,000 211,000 136,000 64.45%
里鄰建設各項修建及綠化工程等。 1 347,000 347,000 211,000 136,000 64.45%
3035 雜項設備費 661,000 742,000 -81,000 -10.92%
里鄰建設各項設備等。 1 661,000 661,000 742,000 -81,000 -10.92%