預算機關
臺北市大同區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
82,852,000 元()
計畫內容
1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活
預期成果
1.加強基層連繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質及掌控防救時機,減少災害損失,維護民眾生命安全;另提供區民集會場所,做好增進市民福祉服務工作。
2.落實社會福利政策,建構安和樂利之社會;維護區內鄰里公園,提供民眾休閒場所;戶役政電腦
化,節省人力資源,提高役政業務功能;另以平時召集達成臨時動員,配合國家總動員為目標。
3.切實推行全民健保政策,安定民心改善醫療品質,使全民獲得適當醫療,保障被保險人權益;加強
改善里鄰生活環境,提高里民生活品質,適時解決里內建設問題。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 役政業務 | 較上年度預算數37,000元,增加40,000元。 | 77,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 37,000 | 760,000 | -723,000 | -95.13% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 37,000 | 740,000 | -703,000 | -95.00% | ||||
| 役政業務表冊印製及場地佈置等費用。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 40,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 39,212 | |||||||
| 汰換戶役政端末印表機。 | 2 | 臺 | 19,606 | 39,212 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 788 | |||||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數788元。 | 1 | 年 | 788 | 788 |