預算機關
臺北市大安區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
174,714,000 元()
計畫內容
1.綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理本所研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、電
預期成果
1.區務行政依照工作計畫依限完成,並加強行政革新,提高行政效率。2.切實做到預算事前控制、事後審核,提昇預算執行效能,務期預算與計畫配合。3.強化機關組織功能,勵行分層負責,促進人力
資源之有效運用管理,提昇員工素質,樹立服務之正確觀念。4.養成員工知法、守法、潔身自愛情操
並提高員工保密警覺,防止公務機密外洩,維護機關人員、設施、器材之安全。5.有效調解民間糾
紛,減少訟源,促進社會和諧。6.有效執行區政業務電腦化,節省人力資源,簡化工作程序,增加工
作效率。7.有效執行停車場暨集會堂管理,提昇為民服務品質並落實市民主義。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 停車場暨集會堂管理 | 較上年度預算數1,148,000元,增加92,000元。 | 1,240,000 | 1,148,000 | 92,000 | 8.01% | |||
| 2000 | 業務費 | 1,240,000 | 1,148,000 | 92,000 | 8.01% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,159,600 | 1,067,600 | 92,000 | 8.62% | ||||
| 停車場委外管理費用。 | 1 | 年 | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,058,608 | 91,392 | 8.63% | ||
| 停車證、收據及繳費單印製等費用。 | 1 | 年 | 9,600 | 9,600 | 8,992 | 608 | 6.76% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 80,400 | 80,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 停車場各項設施養護費。 | 1 | 年 | 80,400 | 80,400 | 80,400 | 0 | 0.00% |