預算機關
臺北市大安區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
174,714,000 元()
計畫內容
1.綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理本所研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、電
預期成果
1.區務行政依照工作計畫依限完成,並加強行政革新,提高行政效率。2.切實做到預算事前控制、事後審核,提昇預算執行效能,務期預算與計畫配合。3.強化機關組織功能,勵行分層負責,促進人力
資源之有效運用管理,提昇員工素質,樹立服務之正確觀念。4.養成員工知法、守法、潔身自愛情操
並提高員工保密警覺,防止公務機密外洩,維護機關人員、設施、器材之安全。5.有效調解民間糾
紛,減少訟源,促進社會和諧。6.有效執行區政業務電腦化,節省人力資源,簡化工作程序,增加工
作效率。7.有效執行停車場暨集會堂管理,提昇為民服務品質並落實市民主義。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 人事業務 | 較上年度預算數540,000元,增加17,000元。 | 557,000 | 540,000 | 17,000 | 3.15% | |||
| 2000 | 業務費 | 557,000 | 540,000 | 17,000 | 3.15% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 知能補充訓練專題演講鐘點費(含辦理性別意識培力課 程)。 |
8 | 節 | 2,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 541,000 | 524,000 | 17,000 | 3.24% | ||||
| 文康活動費。 | 160×1 | 人、年 | 3,000 | 480,000 | 468,000 | 12,000 | 2.56% | ||
| 人事業務表冊印製等費用。 | 1 | 年 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.00% | ||
| 退休人員退休紀念品。 | 5×1 | 人、年 | 5,000 | 25,000 | 20,000 | 5,000 | 25.00% | ||
| 健康檢查補助費。 | 7×1 | 人、年 | 4,500 | 31,500 |