預算機關
臺北市政府資訊局
承辦單位
資通安全中心、數位策略中心、系統研發中心、數據治理中心、數位創新中心
預算金額
842,998,000 元()
計畫內容
1.透過從上而下的政策連結、由下而上的需求整合,強化與中央、各縣市政府及民間企業在數位科技
預期成果
1.規劃及推動本府重大資訊政策計畫,提升整體計畫執行效率與品質。2.辦理資訊發展、策略規劃資源導入計畫,以獲得國際最新資訊應用及科技趨勢,全球政府資訊服務
管理經驗,強化本府長期發展計畫。
3.建置本府整體資訊安全政策與資訊建設安全措施,提供本府各項資訊業務安全可信賴之作業環境。
4.深化便民資訊服務整合,擴大便民服務深度與廣度並促進民眾應用及互動交流,打造便捷、安心、
高品質之市政便民應用服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 系統研發業務 | 較上年度預算數136,997,000元,增加6,340,000元。 | 143,337,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 84,337,000 | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 84,217,000 | ||||
| 公文整合系統維運及擴增費。 明細如下: 1.維運費 5,208,000元。 2.功能擴增費 3,170,000元。 3.人力委外費用 6,864,000 元。 |
1 | 年 | 15,242,000 | 15,242,000 | ||
| 公務入口網與即時通訊服務維運及擴增費。 明細如下: 1.維運費 3,158,000元。 2.功能擴增費 1,500,000元。 |
1 | 年 | 4,658,000 | 4,658,000 | ||
| 議會案件管理系統維運及擴增費。 明細如下: 1.維運費 720,000元。 2.功能擴增費 200,000元。 |
1 | 年 | 920,000 | 920,000 | ||
| 經費結報系統維運及擴增費。 明細如下: 1.維運費 2,940,000元。 2.功能擴增費 2,150,000元。 3.人力委外費用 2,712,000 元。 |
1 | 年 | 7,802,000 | 7,802,000 | ||
| 知識管理平臺維運及擴增費。 明細如下: 1.維運費 2,409,000元。 2.功能擴增費 300,000元。 |
1 | 年 | 2,709,000 | 2,709,000 | ||
| 會議作業系統維運及擴增費。 明細如下: 1.維運費 1,200,000元。 2.功能擴增費 408,000元。 |
1 | 年 | 1,608,000 | 1,608,000 | ||
| 薪資系統維運及擴增費。明細如下: 1.維運費 1,134,000元。 2.功能擴增費 780,000元。 |
1 | 年 | 1,914,000 | 1,914,000 | ||
| 公務文件數位簽章服務整合平臺維運及擴增費。 明細如下: 1.維運費 3,336,000元。 2.功能擴增費 600,000元。 |
1 | 年 | 3,936,000 | 3,936,000 | ||
| 電子收據系統維運及擴增費。 明細如下: 1.維運費 852,000元。 2.功能擴增費 175,000元。 |
1 | 年 | 1,027,000 | 1,027,000 | ||
| 數位申辦系統整合維運及擴增費。 明細如下: 1.維運費 3,863,000元。 2.功能擴增費 2,802,000元。 3.人力委外費用 1,080,000 元。 |
1 | 年 | 7,745,000 | 7,745,000 | ||
| 陳情系統維運及擴增費。明細如下: 1.維運費 3,201,000元。 2.功能擴增費 500,000元。 |
1 | 年 | 3,701,000 | 3,701,000 | ||
| 1999話務系統維運費。 | 1 | 年 | 4,800,000 | 4,800,000 | ||
| 派工管理系統維運及擴增費。 明細如下: 1.維運費 990,000元。 2.功能擴增費 800,000元。 |
1 | 年 | 1,790,000 | 1,790,000 | ||
| 表單流程平臺維運及擴增費。 明細如下: 1.維運費 940,000元。 2.功能擴增費 126,000元。 |
1 | 年 | 1,066,000 | 1,066,000 | ||
| API管理平臺(APIM)維運費。明細如下: 1.維運費 1,200,000元。 2.人力委外費用 750,000元。 |
1 | 年 | 1,950,000 | 1,950,000 | ||
| 資料填報及匯整系統維運及擴增費。 明細如下: 1.維運費 432,000元。 2.功能擴增費 230,000元。 |
1 | 年 | 662,000 | 662,000 | ||
| 資通系統專業服務費用。 | 1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | ||
| 場館租借系統維運及擴增費。 明細如下: 1.維運費 1,066,000元。 2.功能擴增費 300,000元。 3.人力委外費用 375,000元。 |
1 | 年 | 1,741,000 | 1,741,000 | ||
| 雲端中繼資料庫授權費。 | 1 | 年 | 3,612,000 | 3,612,000 | ||
| 自動化流程機器人服務授權費。 | 1 | 年 | 1,060,000 | 1,060,000 | ||
| 系統量能檢測服務授權費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 系統效能監控授權費。 | 1 | 年 | 4,300,000 | 4,300,000 | ||
| 事務管理系統維運及擴增費(新增)。 明細如下: 1.維運費 200,000元。 2.功能擴增費 320,000元。 |
1 | 年 | 520,000 | 520,000 | ||
| 電子簽章平臺維運費(新增)。 | 1 | 年 | 627,000 | 627,000 | ||
| 資訊服務委外管理系統擴增費(新增)。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 數位評選系統維運及擴增費(新增)。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
| 明細如下: 1.維運費 600,000元。 2.功能擴增費 600,000元。 |
0 | |||||
| 行動應用系統維運費(新增)。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 意見反映暨事件通報系統維運費(新增)。 | 1 | 年 | 168,000 | 168,000 | ||
| 計畫管理系統維運及擴增費(研考會)。 明細如下: 1.維運費 1,569,000元。 2.功能擴增費 300,000元。 |
1 | 年 | 1,869,000 | 1,869,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 120,000 | ||||
| 專家學者出席費。 | 48 | 人、次 | 2,500 | 120,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 40,000,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 40,000,000 | ||||
| 電子收據系統管理模組擴充。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 智能客服AI功能擴增(研考會)。 | 1 | 年 | 16,000,000 | 16,000,000 | ||
| 市政輔助資料庫智慧化運用計畫(秘書處)。 | 1 | 年 | 21,000,000 | 21,000,000 | ||
| 03-API管理平臺(APIM)汰換本項係114-115年度連續計 畫,總經費經議會審定為 2,500,000元,除以前年度已 編列2,000,000元外,本年度 編列最後一年經費500,000 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
500,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 500,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 500,000 | ||||
| 本年度所需經費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 04-表單流程平臺汰換本項係114-115年度連續計 畫,總經費經議會審定為 2,000,000元,除以前年度已 編列1,500,000元外,本年度 編列最後一年經費500,000 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
500,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 500,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 500,000 | ||||
| 本年度所需經費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 05-會議管理系統汰換本項係114-115年度連續計 畫,總經費經議會審定為 6,500,000元,除以前年度已 編列3,000,000元外,本年度 編列最後一年經費3,500,000 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
3,500,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,500,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 3,500,000 | ||||
| 本年度所需經費。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | ||
| 06-履約管理系統開發本項係114-115年度連續計 畫,總經費經議會審定為 4,000,000元,除以前年度已 編列2,000,000元外,本年度 編列最後一年經費2,000,000 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
2,000,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,000,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,000,000 | ||||
| 本年度所需經費。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 07-薪資系統汰換本項係115-116年度連續計 畫,總經費6,000,000元,本 年度編列2,000,000元,餘 4,000,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
2,000,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,000,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,000,000 | ||||
| 本年度所需經費。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 6,000,000 | |||||
| 薪資系統汰換。 | 1 | 式 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 08-電子簽章平臺簽名模組擴 | 3,500,000 | |||||
| 充 本項係115-116年度連續計 畫,總經費7,000,000元,本 年度編列3,500,000元,餘 3,500,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,500,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 3,500,000 | ||||
| 本年度所需經費。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 7,000,000 | |||||
| 電子簽章平臺簽名模組擴充。 | 1 | 式 | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
| 09-公文系統汰換本項係115-117年度連續計 畫,總經費25,000,000元,本 年度編列5,000,000元,餘 20,000,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
5,000,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,000,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 5,000,000 | ||||
| 本年度所需經費。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 25,000,000 | |||||
| 公文系統汰換。 | 1 | 式 | 25,000,000 | 25,000,000 | ||
| 10-陳情系統汰換本項係115-116年度連續計 畫,總經費8,000,000元,本 年度編列2,000,000元,餘 6,000,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
2,000,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,000,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,000,000 | ||||
| 本年度所需經費。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 8,000,000 | |||||
| 陳情系統汰換。 | 1 | 式 | 8,000,000 | 8,000,000 |