資料來源:23440資訊局第35頁
預算機關
臺北市政府資訊局
承辦單位
資通安全中心、數位策略中心、系統研發中心、數據治理中心、數位創新中心
預算金額
842,998,000 元(
計畫內容
 1.透過從上而下的政策連結、由下而上的需求整合,強化與中央、各縣市政府及民間企業在數位科技
預期成果
 1.規劃及推動本府重大資訊政策計畫,提升整體計畫執行效率與品質。2.辦理資訊發展、策略規劃資源導入計畫,以獲得國際最新資訊應用及科技趨勢,全球政府資訊服務 管理經驗,強化本府長期發展計畫。 3.建置本府整體資訊安全政策與資訊建設安全措施,提供本府各項資訊業務安全可信賴之作業環境。 4.深化便民資訊服務整合,擴大便民服務深度與廣度並促進民眾應用及互動交流,打造便捷、安心、 高品質之市政便民應用服務。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算
07 系統研發業務 較上年度預算數136,997,000元,增加6,340,000元。 143,337,000
2000 業務費 84,337,000
2018 資訊服務費 84,217,000
公文整合系統維運及擴增費。
明細如下:
1.維運費 5,208,000元。
2.功能擴增費 3,170,000元。
3.人力委外費用 6,864,000
元。
1 15,242,000 15,242,000
公務入口網與即時通訊服務維運及擴增費。
明細如下:
1.維運費 3,158,000元。
2.功能擴增費 1,500,000元。
1 4,658,000 4,658,000
議會案件管理系統維運及擴增費。
明細如下:
1.維運費 720,000元。
2.功能擴增費 200,000元。
1 920,000 920,000
經費結報系統維運及擴增費。
明細如下:
1.維運費 2,940,000元。
2.功能擴增費 2,150,000元。
3.人力委外費用 2,712,000
元。
1 7,802,000 7,802,000
知識管理平臺維運及擴增費。
明細如下:
1.維運費 2,409,000元。
2.功能擴增費 300,000元。
1 2,709,000 2,709,000
會議作業系統維運及擴增費。
明細如下:
1.維運費 1,200,000元。
2.功能擴增費 408,000元。
1 1,608,000 1,608,000
薪資系統維運及擴增費。明細如下:
1.維運費 1,134,000元。
2.功能擴增費 780,000元。
1 1,914,000 1,914,000
公務文件數位簽章服務整合平臺維運及擴增費。
明細如下:
1.維運費 3,336,000元。
2.功能擴增費 600,000元。
1 3,936,000 3,936,000
電子收據系統維運及擴增費。
明細如下:
1.維運費 852,000元。
2.功能擴增費 175,000元。
1 1,027,000 1,027,000
數位申辦系統整合維運及擴增費。
明細如下:
1.維運費 3,863,000元。
2.功能擴增費 2,802,000元。
3.人力委外費用 1,080,000
元。
1 7,745,000 7,745,000
陳情系統維運及擴增費。明細如下:
1.維運費 3,201,000元。
2.功能擴增費 500,000元。
1 3,701,000 3,701,000
1999話務系統維運費。 1 4,800,000 4,800,000
派工管理系統維運及擴增費。
明細如下:
1.維運費 990,000元。
2.功能擴增費 800,000元。
1 1,790,000 1,790,000
表單流程平臺維運及擴增費。
明細如下:
1.維運費 940,000元。
2.功能擴增費 126,000元。
1 1,066,000 1,066,000
API管理平臺(APIM)維運費。明細如下:
1.維運費 1,200,000元。
2.人力委外費用 750,000元。
1 1,950,000 1,950,000
資料填報及匯整系統維運及擴增費。
明細如下:
1.維運費 432,000元。
2.功能擴增費 230,000元。
1 662,000 662,000
資通系統專業服務費用。 1 4,500,000 4,500,000
場館租借系統維運及擴增費。
明細如下:
1.維運費 1,066,000元。
2.功能擴增費 300,000元。
3.人力委外費用 375,000元。
1 1,741,000 1,741,000
雲端中繼資料庫授權費。 1 3,612,000 3,612,000
自動化流程機器人服務授權費。 1 1,060,000 1,060,000
系統量能檢測服務授權費。 1 1,000,000 1,000,000
系統效能監控授權費。 1 4,300,000 4,300,000
事務管理系統維運及擴增費(新增)。
明細如下:
1.維運費 200,000元。
2.功能擴增費 320,000元。
1 520,000 520,000
電子簽章平臺維運費(新增)。 1 627,000 627,000
資訊服務委外管理系統擴增費(新增)。 1 2,000,000 2,000,000
數位評選系統維運及擴增費(新增)。 1 1,200,000 1,200,000
明細如下:
1.維運費 600,000元。
2.功能擴增費 600,000元。
0
行動應用系統維運費(新增)。 1 90,000 90,000
意見反映暨事件通報系統維運費(新增)。 1 168,000 168,000
計畫管理系統維運及擴增費(研考會)。
明細如下:
1.維運費 1,569,000元。
2.功能擴增費 300,000元。
1 1,869,000 1,869,000
2036 按日按件計資酬金 120,000
專家學者出席費。 48 人、次 2,500 120,000
3000 設備及投資 40,000,000
3030 資訊軟硬體設備費 40,000,000
電子收據系統管理模組擴充。 1 3,000,000 3,000,000
智能客服AI功能擴增(研考會)。 1 16,000,000 16,000,000
市政輔助資料庫智慧化運用計畫(秘書處)。 1 21,000,000 21,000,000
03-API管理平臺(APIM)汰換本項係114-115年度連續計
畫,總經費經議會審定為
2,500,000元,除以前年度已
編列2,000,000元外,本年度
編列最後一年經費500,000
元,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
500,000
3000 設備及投資 500,000
3030 資訊軟硬體設備費 500,000
本年度所需經費。 1 500,000 500,000
04-表單流程平臺汰換本項係114-115年度連續計
畫,總經費經議會審定為
2,000,000元,除以前年度已
編列1,500,000元外,本年度
編列最後一年經費500,000
元,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
500,000
3000 設備及投資 500,000
3030 資訊軟硬體設備費 500,000
本年度所需經費。 1 500,000 500,000
05-會議管理系統汰換本項係114-115年度連續計
畫,總經費經議會審定為
6,500,000元,除以前年度已
編列3,000,000元外,本年度
編列最後一年經費3,500,000
元,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
3,500,000
3000 設備及投資 3,500,000
3030 資訊軟硬體設備費 3,500,000
本年度所需經費。 1 3,500,000 3,500,000
06-履約管理系統開發本項係114-115年度連續計
畫,總經費經議會審定為
4,000,000元,除以前年度已
編列2,000,000元外,本年度
編列最後一年經費2,000,000
元,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
2,000,000
3000 設備及投資 2,000,000
3030 資訊軟硬體設備費 2,000,000
本年度所需經費。 1 2,000,000 2,000,000
07-薪資系統汰換本項係115-116年度連續計
畫,總經費6,000,000元,本
年度編列2,000,000元,餘
4,000,000元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
2,000,000
3000 設備及投資 2,000,000
3030 資訊軟硬體設備費 2,000,000
本年度所需經費。 1 2,000,000 2,000,000
總工程費(或總經費)明細如下: 6,000,000
薪資系統汰換。 1 6,000,000 6,000,000
08-電子簽章平臺簽名模組擴 3,500,000

本項係115-116年度連續計
畫,總經費7,000,000元,本
年度編列3,500,000元,餘
3,500,000元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
0
3000 設備及投資 3,500,000
3030 資訊軟硬體設備費 3,500,000
本年度所需經費。 1 3,500,000 3,500,000
總工程費(或總經費)明細如下: 7,000,000
電子簽章平臺簽名模組擴充。 1 7,000,000 7,000,000
09-公文系統汰換本項係115-117年度連續計
畫,總經費25,000,000元,本
年度編列5,000,000元,餘
20,000,000元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
5,000,000
3000 設備及投資 5,000,000
3030 資訊軟硬體設備費 5,000,000
本年度所需經費。 1 5,000,000 5,000,000
總工程費(或總經費)明細如下: 25,000,000
公文系統汰換。 1 25,000,000 25,000,000
10-陳情系統汰換本項係115-116年度連續計
畫,總經費8,000,000元,本
年度編列2,000,000元,餘
6,000,000元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
2,000,000
3000 設備及投資 2,000,000
3030 資訊軟硬體設備費 2,000,000
本年度所需經費。 1 2,000,000 2,000,000
總工程費(或總經費)明細如下: 8,000,000
陳情系統汰換。 1 8,000,000 8,000,000