預算機關
臺北市政府資訊局
承辦單位
資通安全中心、數位策略中心、系統研發中心、數據治理中心、數位創新中心
預算金額
842,998,000 元()
計畫內容
1.透過從上而下的政策連結、由下而上的需求整合,強化與中央、各縣市政府及民間企業在數位科技
預期成果
1.規劃及推動本府重大資訊政策計畫,提升整體計畫執行效率與品質。2.辦理資訊發展、策略規劃資源導入計畫,以獲得國際最新資訊應用及科技趨勢,全球政府資訊服務
管理經驗,強化本府長期發展計畫。
3.建置本府整體資訊安全政策與資訊建設安全措施,提供本府各項資訊業務安全可信賴之作業環境。
4.深化便民資訊服務整合,擴大便民服務深度與廣度並促進民眾應用及互動交流,打造便捷、安心、
高品質之市政便民應用服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 數位策略業務 | 較上年度預算數163,188,000元,增加4,088,000元。 | 167,276,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 160,856,000 | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 2,016,000 | ||||
| 資通業務人員職能訓練相關費用。 | 1 | 年 | 2,016,000 | 2,016,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 157,862,133 | ||||
| 數位政策及專業服務推動相關費用。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 資通訊法律及財務專業服務相關費用。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 數位平權推動相關費用。 | 1 | 年 | 12,000,000 | 12,000,000 | ||
| 資訊預算先期審查系統維運及擴增費。 明細如下: 1.維運費 660,000元。 2.功能擴增費 570,000元。 |
1 | 年 | 1,230,000 | 1,230,000 | ||
| 資訊績效考評系統之資訊組織及人力管理系統維運及擴 增費(新增)。 明細如下: 1.維運費 360,000元。 2.功能擴增費 300,000元。 |
1 | 年 | 660,000 | 660,000 | ||
| 本府課程報名系統維運費。 | 1 | 年 | 265,200 | 265,200 | ||
| 軟體授權費用(新增)。 | 1 | 年 | 140,706,933 | 140,706,933 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 386,100 | ||||
| 專家學者出席費。 | 100 | 人、次 | 2,500 | 250,000 | ||
| 講師鐘點費。 | 4 | 節 | 2,000 | 8,000 | ||
| 資訊及科技計畫審查費(新增)。 | 1 | 年 | 128,100 | 128,100 | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 25,000 | ||||
| 參加國內資訊協會、組織會費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 351,267 | ||||
| 數位策略研討會議及資訊業務聯繋等相關費用。 | 1 | 年 | 351,267 | 351,267 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 15,500 | ||||
| 市外出差旅費。 | 10×1 | 人、天 | 1,550 | 15,500 | ||
| 2078 | 國外旅費 | 200,000 | ||||
| 國外市政建設考察旅費。 | 2×5 | 人、天 | 20,000 | 200,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 1,920,000 | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 100,000 | ||||
| 辦理資訊競賽暨考評獎勵金。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 1,820,000 | ||||
| 補助資通訊業務活動及計畫。 | 1 | 年 | 1,820,000 | 1,820,000 | ||
| 03-數位平權網站開發本項係114-115年度連續計 畫,總經費經議會審定為 3,000,000元,除以前年度已 編列1,500,000元外,本年度 編列最後一年經費1,500,000 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1,500,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,500,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,500,000 | ||||
| 本年度所需經費。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 04-資訊計畫列管及審查系統開發 本項係115-116年度連續計 畫,總經費為3,000,000元, 本年度編列1,500,000元,餘 1,500,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1,500,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,500,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,500,000 | ||||
| 本年度所需經費。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 3,000,000 | |||||
| 資訊計畫列管及審查系統開發。 | 1 | 式 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 05-資通業務人員能力管理及檢測系統開發 本項係115-116年度連續計 畫,總經費為3,000,000元, 本年度編列1,500,000元,餘 1,500,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1,500,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,500,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,500,000 | ||||
| 本年度所需經費。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 3,000,000 | |||||
| 資通業務人員能力管理及檢測系統開發。 | 1 | 式 | 3,000,000 | 3,000,000 |