資料來源:23440資訊局第35頁
預算機關
臺北市政府資訊局
承辦單位
資通安全中心、數位策略中心、系統研發中心、數據治理中心、數位創新中心
預算金額
842,998,000 元(
計畫內容
 1.透過從上而下的政策連結、由下而上的需求整合,強化與中央、各縣市政府及民間企業在數位科技
預期成果
 1.規劃及推動本府重大資訊政策計畫,提升整體計畫執行效率與品質。2.辦理資訊發展、策略規劃資源導入計畫,以獲得國際最新資訊應用及科技趨勢,全球政府資訊服務 管理經驗,強化本府長期發展計畫。 3.建置本府整體資訊安全政策與資訊建設安全措施,提供本府各項資訊業務安全可信賴之作業環境。 4.深化便民資訊服務整合,擴大便民服務深度與廣度並促進民眾應用及互動交流,打造便捷、安心、 高品質之市政便民應用服務。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算
03 資通安全業務 較上年度預算數364,139,000元,增加40,593,000元。 404,732,000
2000 業務費 300,703,000
2003 教育訓練費 232,000
資安職能證照教育訓練。 1 32,000 32,000
本府資通安全長及資通安全專職人員教育訓練費(新增)。 1 200,000 200,000
2009 通訊費 35,520,000
數位網路線路費用。 1 32,820,000 32,820,000
市政便民簡訊服務費用。 1 2,700,000 2,700,000
2018 資訊服務費 264,529,720
資通諮詢服務專業人力費用。 1 8,600,000 8,600,000
資通安全防護維運及授權費。
明細如下:
1.維運費23,888,000元。
2.人力委外費用27,762,000
1 80,600,000 80,600,000
元。
3.授權費28,950,000元。
0
端點資產管理系統維運及授權費。
明細如下:
1.維運費 680,000元。
2.人力委外費用 850,000元。
3.授權費 20,680,000元。
1 22,210,000 22,210,000
電子認證系統維運費。明細如下:
1.維運費 3,630,000元。
2.功能調整及移轉費 420,000
元。
3.人力委外費用 1,200,000
元。
1 5,250,000 5,250,000
資通基礎設施維運及授權費。
明細如下:
1.維運費 18,940,000元。
2.人力委外費用 20,600,000
元。
3.授權費 17,500,000元。
1 57,040,000 57,040,000
視訊會議維運及授權費。明細如下:
1.維運費 3,000,000元。
2.授權費 1,000,000元。
1 4,000,000 4,000,000
網路電話維運費。 1 2,500,000 2,500,000
資通設備管理系統維運費(新增)。 1 420,000 420,000
虛擬化系統維運費。明細如下:
1.維運費 6,502,000元。
2.人力委外費用 1,200,000
元。
1 7,702,000 7,702,000
硬體量能檢測服務授權費。 1 920,000 920,000
臺北市無線網路服務相關費用。
明細如下:
1.無線熱點租用服務
64,787,720元。
2.網路維護費 10,500,000元。
1 75,287,720 75,287,720
2036 按日按件計資酬金 224,000
專家學者出席費。 38 人、次 2,500 95,000
資訊業務審查費。 1 129,000 129,000
2051 物品 180,000
資訊用品及零組件。 1 180,000 180,000
2054 一般事務費 6,430
辦理資安稽核、評審會相關費用。 1 6,430 6,430
2072 國內旅費 10,850
市外出差旅費。 7×1 人、天 1,550 10,850
3000 設備及投資 61,099,262
3030 資訊軟硬體設備費 61,099,262
資通基礎設施軟硬體購置費用。
明細如下:
1.網路設備及工具購置費
32,999,262元。
2.主機購置費 6,000,000元。
3.軟體購置費 11,000,000元。
1 49,999,262 49,999,262
資通設備管理系統擴增費用。 1 3,500,000 3,500,000
電腦主機房優化及規劃相關費用。
明細如下:
1.機櫃設備優化 1,500,000
元。
2.空調、電力、環控優化
3,500,000元。
3.機房監控室、研討室優化
2,600,000元。
1 7,600,000 7,600,000
00-本府雲端機房運算資源池建置案
本項係113-118年度連續計
畫,總經費經議會審定為
83,200,000元,除以前年度編
列23,296,000元外,本年度編
列14,976,000元,餘44,928,000
元編列於以後年度,其各年
度資金需求詳如後附分年資
金需求表。
14,976,000
2000 業務費 14,976,000
2018 資訊服務費 14,976,000
本年度所需經費。 1 14,976,000 14,976,000
03-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續計
畫,總經費經議會審定為
1,731,510元(不含110年度已編
列359,000元),除以前年度已
編列1,568,160元外,本年度
編列最後一年經費163,350
元,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
163,350
3000 設備及投資 163,350
3030 資訊軟硬體設備費 163,350
本年度所需電腦租賃費。 1 163,350 163,350
04-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續計
畫,總經費經議會審定為
1,710,000元,除以前年度已
編列1,236,564元外,本年度
編列310,188元,餘163,248元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
310,188
3000 設備及投資 310,188
3030 資訊軟硬體設備費 310,188
本年度所需電腦租賃費。 1 310,188 310,188
05-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續計
畫,總經費經議會審定為
1,026,000元,除以前年度已
編列522,000元外,本年度編
列169,200元,餘334,800元編
列於以後年度,其各年度資
金需求詳如後附分年資金需
求表。
169,200
3000 設備及投資 169,200
3030 資訊軟硬體設備費 169,200
本年度所需電腦租賃費。 1 169,200 169,200
06-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續計
畫,總經費經議會審定為
502,000元,除以前年度已編
列174,400元外,本年度編列
84,600元,餘243,000元編列於
84,600
以後年度,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
0
3000 設備及投資 84,600
3030 資訊軟硬體設備費 84,600
本年度所需電腦租賃費。 1 84,600 84,600
08-儲存及相關設備汰換本項係113-118年度連續計
畫,總經費經議會審定為
44,800,000元,除以前年度已
編列13,440,000元外,本年度
編列8,960,000元,餘
22,400,000元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
8,960,000
3000 設備及投資 8,960,000
3030 資訊軟硬體設備費 8,960,000
本年度所需經費。 1 8,960,000 8,960,000
09-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續計
畫,總經費經議會審定為
829,350元,除以前年度已編
列173,000元外,本年度編列
144,000元,餘512,350元編列
於以後年度,其各年度資金
需求詳如後附分年資金需求
表。
144,000
3000 設備及投資 144,000
3030 資訊軟硬體設備費 144,000
本年度所需電腦租賃費。 1 144,000 144,000
10-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續計
畫,總經費為684,000元,本
年度編列122,400元,餘
561,600元編列於以後年度,
其各年度資金需求詳如後附
分年資金需求表。
122,400
3000 設備及投資 122,400
3030 資訊軟硬體設備費 122,400
本年度所需電腦租賃費。 1 122,400 122,400
總工程費(或總經費)明細如下: 684,000
桌上型電腦(含筆電)租賃費。 20 34,200 684,000
11-本府網路電話設備汰換本項係115-116年度連續計
畫,總經費為14,000,000元,
本年度編列7,000,000元,餘
7,000,000元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
7,000,000
3000 設備及投資 7,000,000
3030 資訊軟硬體設備費 7,000,000
本年度所需經費。 1 7,000,000 7,000,000
總工程費(或總經費)明細如下: 14,000,000
本府網路電話設備汰換。 1 14,000,000 14,000,000
12-資通安全業務系統開發本項係115-116年度連續計
畫,總經費為10,500,000元,
本年度編列5,000,000元,餘
5,500,000元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
5,000,000
3000 設備及投資 5,000,000
3030 資訊軟硬體設備費 5,000,000
本年度所需經費。 1 5,000,000 5,000,000
總工程費(或總經費)明細如下: 10,500,000
資通安全業務系統開發。 1 10,500,000 10,500,000
13-零信任認證系統開發本項係115-116年度連續計
畫,總經費為12,000,000元,
本年度編列6,000,000元,餘
6,000,000元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
6,000,000
3000 設備及投資 6,000,000
3030 資訊軟硬體設備費 6,000,000
本年度所需經費。 1 6,000,000 6,000,000
總工程費(或總經費)明細如下: 12,000,000
零信任認證系統開發。 1 12,000,000 12,000,000