資料來源:02004主計處第27頁
預算機關
臺北市政府主計處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室及資訊室
預算金額
172,765,000 元(
計畫內容
預期成果
1.一般性行政工作依需要適時因應辦理,實施重要工作列管,彙編本處施政計畫;另加強辦理主計業 務研討等活動,以強化溝通,增進行政支援效能。 2.配合施政計畫強化預算與計畫執行,以適時發揮主計之積極功能。 3.進用高、普及初考人員,以增進機關活力;辦理遷調作業,暢通陞遷管道,以提升工作效能。 4.強化政風業務,以提升行政效率,維護公務機密及機關設施安全,以防範不法破壞及意外發生。 5.強化資訊作業及資安防護環境,以提升業務效能。 6.充實各項設備,以增進工作效率;推行辦公室自動化,俾提升行政效能。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
08 資訊業務 較上年度預算數1,742,000元,增加2,081,000元。 3,823,000 1,761,000 2,062,000 117.09%
2000 業務費 1,846,000 1,622,000 224,000 13.81%
2003 教育訓練費 105,400 105,400 0 0.00%
電腦訓練費。 1 105,400 105,400 105,400 0 0.00%
2018 資訊服務費 1,250,912 1,130,293 120,619 10.67%
電腦設備維護費。 1 11,016 11,016 28,109 -17,093 -60.81%
資訊安全服務費。 1 1,239,896 1,239,896 1,102,184 137,712 12.49%
2051 物品 489,688 386,307 103,381 26.76%
購置電腦及周邊設備等相關耗材。 1 332,000 332,000
購置資訊用品及零組件。 1 157,200 157,200 36,000 121,200 336.67%
配合預算編列至千元,增列進位數488元。 1 488 488 307 181 58.96%
3000 設備及投資 1,977,000 139,000 1,838,000 1,322.30%
3030 資訊軟硬體設備費 1,977,000 139,000 1,838,000 1,322.30%
網路及資訊周邊設備。 1 182,113 182,113 138,509 43,604 31.48%
Windows server及SQL server授權費。 1 1,794,048 1,794,048
配合預算編列至千元,增列進位數839元。 1 839 839 491 348 70.88%