預算機關
臺北市政府主計處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室及資訊室
預算金額
172,765,000 元()
計畫內容
預期成果
1.一般性行政工作依需要適時因應辦理,實施重要工作列管,彙編本處施政計畫;另加強辦理主計業
務研討等活動,以強化溝通,增進行政支援效能。
2.配合施政計畫強化預算與計畫執行,以適時發揮主計之積極功能。
3.進用高、普及初考人員,以增進機關活力;辦理遷調作業,暢通陞遷管道,以提升工作效能。
4.強化政風業務,以提升行政效率,維護公務機密及機關設施安全,以防範不法破壞及意外發生。
5.強化資訊作業及資安防護環境,以提升業務效能。
6.充實各項設備,以增進工作效率;推行辦公室自動化,俾提升行政效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 資訊業務 | 較上年度預算數1,742,000元,增加2,081,000元。 | 3,823,000 | 1,761,000 | 2,062,000 | 117.09% | |||
| 2000 | 業務費 | 1,846,000 | 1,622,000 | 224,000 | 13.81% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 105,400 | 105,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦訓練費。 | 1 | 年 | 105,400 | 105,400 | 105,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,250,912 | 1,130,293 | 120,619 | 10.67% | ||||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 11,016 | 11,016 | 28,109 | -17,093 | -60.81% | ||
| 資訊安全服務費。 | 1 | 年 | 1,239,896 | 1,239,896 | 1,102,184 | 137,712 | 12.49% | ||
| 2051 | 物品 | 489,688 | 386,307 | 103,381 | 26.76% | ||||
| 購置電腦及周邊設備等相關耗材。 | 1 | 年 | 332,000 | 332,000 | |||||
| 購置資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 157,200 | 157,200 | 36,000 | 121,200 | 336.67% | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數488元。 | 1 | 年 | 488 | 488 | 307 | 181 | 58.96% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 1,977,000 | 139,000 | 1,838,000 | 1,322.30% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,977,000 | 139,000 | 1,838,000 | 1,322.30% | ||||
| 網路及資訊周邊設備。 | 1 | 年 | 182,113 | 182,113 | 138,509 | 43,604 | 31.48% | ||
| Windows server及SQL server授權費。 | 1 | 式 | 1,794,048 | 1,794,048 | |||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數839元。 | 1 | 年 | 839 | 839 | 491 | 348 | 70.88% |