資料來源:02004主計處第27頁
預算機關
臺北市政府主計處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室及資訊室
預算金額
172,765,000 元(
計畫內容
預期成果
1.一般性行政工作依需要適時因應辦理,實施重要工作列管,彙編本處施政計畫;另加強辦理主計業 務研討等活動,以強化溝通,增進行政支援效能。 2.配合施政計畫強化預算與計畫執行,以適時發揮主計之積極功能。 3.進用高、普及初考人員,以增進機關活力;辦理遷調作業,暢通陞遷管道,以提升工作效能。 4.強化政風業務,以提升行政效率,維護公務機密及機關設施安全,以防範不法破壞及意外發生。 5.強化資訊作業及資安防護環境,以提升業務效能。 6.充實各項設備,以增進工作效率;推行辦公室自動化,俾提升行政效能。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
06 人事業務 較上年度預算數1,132,000元,減少137,000元。 995,000 1,134,000 -139,000 -12.26%
2000 業務費 995,000 1,134,000 -139,000 -12.26%
2036 按日按件計資酬金 18,000 18,000 0 0.00%
員工訓練研習外聘講座鐘點 9 2,000 18,000 18,000 0 0.00%
費。 0 0 0
2051 物品 15,000 15,000 0 0.00%
辦理新進人員報到、考績及甄審會議等人事業務所需事
務用品費。
1 15,000 15,000 15,000 0 0.00%
2054 一般事務費 522,000 524,000 -2,000 -0.38%
員工文康活動費。 152×1 人、年 3,000 456,000 456,000 0 0.00%
職工健康檢查費。 1×1 人、年 4,500 4,500 4,500 0 0.00%
印製主計人員職員錄、人事資料表冊及員工服務證等。 1 61,500 61,500 63,500 -2,000 -3.15%
2078 國外旅費 440,000 577,000 -137,000 -23.74%
國外市政建設考察旅費。 2×5 人、天 20,000 200,000 200,000 0 0.00%
考察新加坡統計工作應用人工智慧(AI)技術的方式及
建立循證決策的模式。
4×4 人、天 15,000 240,000