預算機關
高雄市政府警察局局本部
承辦單位
各科及中心單位
預算金額
387,350,000 元()
計畫內容
1.辦理各項裝備及車輛購置、設備維修保養及廳舍整建修繕。2.完整勤務規劃並運用協勤民力參與警察公共事務,及結合觀光騎警。
3.辦理各國駐華使領館與官員保護及外國團體之安全維護工作等。
4.辦理執行聚眾活動防處及阻材架設運用,管制槍、及彈及刀械總檢查等。
5.完善監錄系統協助維護治安。
6.社會治安調查及社會保防安全防護等工作。
7.提供員警常年訓練設施之維修及鼓勵警察進修。
8.警察勤務之指揮調度及適時適當處理治安狀況等事項。
9.勤區查察推展與督導、考核民防團體編組、訓練督導等事項。
10.充實設備以加強民防防情通訊及警報設施。
11.運用科學器材及鑑識技術,實施刑案現場偵查工作,提供司法審判依據。
預期成果
1.維持廳舍及設備正常運作。2.運用勤務維護治安,結合民力以達治安全民化。3.推動國際警政交流,加強查處外來人口非法或動。4.提升突發危安事件處置應變、落實槍械管制登記。5.加強監錄系
統妥善率,協助預防犯罪及維護治安。6.辦理國安及保防業務,強化情資蒐報供上級完整情報。7.落
實教育訓練,強化為民服務及執勤安全。8.利用E化系統提昇通訊快、受理快、指揮快、報告快。9.
建立警民夥伴關係,推行社區治安工作。10.提升警報器(台)及通信設施正常運作。11.落實科學辦案
以提高刑案破案率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 後勤業務 | 市款153,599,000元,收支併列5,328,000元 | 158,927,000 | 96,110,000 | 62,817,000 | 65.36% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款58,273,000元,收支併列38,000元 | 58,311,000 | 56,885,000 | 1,426,000 | 2.51% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 教育訓練費、雜費、教材費、膳宿費、交通費等。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 14,821,720 | 13,462,483 | 1,359,237 | 10.10% | ||||
| 局本部各大樓、民管中心、楠梓靶場等水費。 | 1 | 年 | 456,090 | 456,090 | 456,853 | -763 | -0.17% | ||
| 局本部各大樓、民管中心、楠梓靶場等電費。 | 1 | 年 | 14,365,630 | 14,365,630 | 13,005,630 | 1,360,000 | 10.46% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 363,307 | 363,307 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 80,670 | 80,670 | 80,670 | 0 | 0.00% | ||
| 本局經管土地地價稅。 | 1 | 年 | 116,116 | 116,116 | 116,116 | 0 | 0.00% | ||
| 出租前金區後金段471地號地價稅。 | 1 | 年 | 9,808 | 9,808 | 9,808 | 0 | 0.00% | ||
| 出租前金區後金段471地號房屋稅。 | 1 | 年 | 9,417 | 9,417 | 9,417 | 0 | 0.00% | ||
| 不動產管理各項規費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 48,900 | 48,900 | 48,900 | 0 | 0.00% | ||
| 燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 48,396 | 48,396 | 48,396 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 334,313 | 257,793 | 76,520 | 29.68% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 334,313 | 334,313 | 257,793 | 76,520 | 29.68% | ||
| 2051 | 物品 | 5,149,383 | 5,062,004 | 87,379 | 1.73% | ||||
| 局本部消防器材汰換費。 | 1 | 年 | 92,717 | 92,717 | 92,717 | 0 | 0.00% | ||
| 職業安全衛生防護用具。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 5,051,666 | 5,051,666 | 4,964,287 | 87,379 | 1.76% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 33,166,243 | 33,166,243 | 0 | 0.00% | ||||
| 非法佔用本局經管土地、宿舍,延聘律師訴訟費。 | 1 | 年 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員警服裝費。 | 1 | 式 | 32,660,851 | 32,660,851 | 32,660,851 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理建築物公共安全檢查申報費用。 | 1 | 年 | 95,392 | 95,392 | 95,392 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 946,885 | 1,001,885 | -55,000 | -5.49% | ||||
| 一般員警及主管宿舍修繕費。 | 176 | 戶 | 2,400 | 422,400 | 422,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長宿舍修繕費。 | 3 | 戶 | 4,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 局本部各大樓廳舍修繕費(含公共安全檢查缺失修繕費 用)。 |
1 | 年 | 474,485 | 474,485 | 474,485 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋 金補貼房屋建築養護費(收支 併列)。 |
1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 93,000 | -55,000 | -59.14% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,152,189 | 2,194,325 | -42,136 | -1.92% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,152,189 | 2,152,189 | 2,194,325 | -42,136 | -1.92% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,095,960 | 1,095,960 | 0 | 0.00% | ||||
| 局本部勤務大樓中央系統空調主機保養維修費。 | 1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 局本部各大樓電梯保養費。 | 1 | 年 | 432,000 | 432,000 | 432,000 | 0 | 0.00% | ||
| 局本部各大樓、楠梓靶場高壓電氣設備保養費。 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||
| 局本部各大樓發電機設備保養費。 | 1 | 年 | 114,400 | 114,400 | 114,400 | 0 | 0.00% | ||
| 職務宿舍電梯保養費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 局本部各大樓、楠梓靶場、民管中心小型冷氣維修暨清洗保 養費。 |
1 | 年 | 153,560 | 153,560 | 153,560 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 265,000 | 265,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公出差所需旅費。 | 1 | 年 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款95,326,000元,收支併列5,290,000元 | 100,616,000 | 39,225,000 | 61,391,000 | 156.51% | |||
| 3005 | 土地 | 27,856,000 | 2,840,000 | 25,016,000 | 880.85% | ||||
| 歸墊平均地權基金價購前鎮分局暨一心路派出所辦公廳舍用 地經費。 |
1 | 式 | 27,856,000 | 27,856,000 | |||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 8,290,000 | 3,000,000 | 5,290,000 | 176.33% | ||||
| 本局各項零星修繕。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政院地方警察機關辦公廳舍待勤處所整(修)建2年中程 計畫補助辦理113年度整建警 察廳舍待勤處所-刑事大樓 (中央補助,補辦預算)。 |
1 | 年 | 5,290,000 | 5,290,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 38,700,000 | 31,862,000 | 6,838,000 | 21.46% | ||||
| 汰換廂式偵防車。(一般性補助款) | 2 | 輛 | 1,500,000 | 3,000,000 | |||||
| 汰換偵防車。(一般性補助款) | 3 | 輛 | 900,000 | 2,700,000 | |||||
| 汰換偵防車(電動汽車)。(一般性補助款) | 1 | 輛 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 汰換巡邏機車(無段變速)。(一般性補助款) | 242 | 輛 | 75,000 | 18,150,000 | 18,000,000 | 150,000 | 0.83% | ||
| 汰換巡邏機車(電動機車)。(一般性補助款) | 50 | 輛 | 87,000 | 4,350,000 | 4,350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 汰換巡邏機車(電動機車)。(市府撥款) | 100 | 輛 | 87,000 | 8,700,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 25,770,000 | 1,523,000 | 24,247,000 | 1,592.06% | ||||
| 本局各項零星購置。 | 1 | 年 | 1,534,000 | 1,534,000 | 1,523,000 | 11,000 | 0.72% | ||
| 辦理警用相關設備設施等。 | 1 | 年 | 24,236,000 | 24,236,000 |