預算機關
臺北市都市更新處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、更新工程科
預算金額
133,600,000 元()
計畫內容
1.依據事務管理規則及文書處理實施要點等相關法規辦理本處文書、研考、庶務、印信典守、出納、法制、檔案、財務管理、維護工程發包等事項。
2.依據有關法令辦理本處歲計、會計、統計業務,包括概、預算之編製,會計報告、決算、半年結算
之編報,並按月分配執行預算及加強內部審核。
3.辦理人事管理工作。
4.辦理政風工作。
預期成果
1.提高行政效能,達成為民服務目標,有效改善辦公場所環境,提升採購效能,力行節約能源。2.增進預算效益,提高業務績效。
3.執行人事管理,加強人事服務,增進員工福利,以激勵工作士氣,提升行政效率。
4.加強政風預防,檢肅貪瀆,以建立員工知法、守法觀念、提升政府清廉形象,提高員工保密警覺,
防止公務機密外洩。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 人事業務 | 較上年度預算數378,000元,無增減。 | 378,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 378,000 | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 18,000 | ||||
| 辦理員工訓練外聘講授鐘點費。 | 9 | 節 | 2,000 | 18,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 352,200 | ||||
| 製作員工服務證費用。 | 60 | 張 | 70 | 4,200 | ||
| 文康活動費(含本處員工114人及約聘人員2人)。 | 116×1 | 人、年 | 3,000 | 348,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 7,800 | ||||
| 員工差勤刷卡相關設備維護費。 | 1 | 年 | 7,800 | 7,800 |