資料來源:14321都市更新處第21頁
預算機關
臺北市都市更新處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、更新工程科
預算金額
133,600,000 元(
計畫內容
 1.依據事務管理規則及文書處理實施要點等相關法規辦理本處文書、研考、庶務、印信典守、出納、法制、檔案、財務管理、維護工程發包等事項。 2.依據有關法令辦理本處歲計、會計、統計業務,包括概、預算之編製,會計報告、決算、半年結算 之編報,並按月分配執行預算及加強內部審核。 3.辦理人事管理工作。 4.辦理政風工作。
預期成果
 1.提高行政效能,達成為民服務目標,有效改善辦公場所環境,提升採購效能,力行節約能源。2.增進預算效益,提高業務績效。 3.執行人事管理,加強人事服務,增進員工福利,以激勵工作士氣,提升行政效率。 4.加強政風預防,檢肅貪瀆,以建立員工知法、守法觀念、提升政府清廉形象,提高員工保密警覺, 防止公務機密外洩。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
01 人員維持費 較上年度預算數106,722,000元,增加1,956,000元。 108,678,000
1000 人事費 108,678,000
1015 法定編制人員待遇 67,843,830
職員107人薪津(詳人事費分析表)。 1 67,843,830 67,843,830
1020 約聘僱人員待遇 1,140,480
聘用人員2人薪津(詳人事費分析表)。 1 1,140,480 1,140,480
1025 技工及工友待遇 3,201,240
職工7人工資(詳人事費分析表)。 1 3,201,240 3,201,240
1030 獎金 14,617,396
依考績法規定核發之獎金。 1 5,746,093 5,746,093
依規定核發之年終工作獎金。 1 8,871,303 8,871,303
1035 其他給與 2,612,228
休假補助費。 1 1,421,348 1,421,348
員工上下班交通費。 50×12 人、月 630 378,000
員工上下班交通費。 20×12 人、月 1,008 241,920
員工上下班交通費。 20×12 人、月 1,176 282,240
員工上下班交通費。 19×12 人、月 1,200 273,600
員工上下班交通費。 1×12 人、月 1,260 15,120
1040 加班費 4,594,518
本處員工辦理各項業務超時加班費。 1 2,485,537 2,485,537
未休假出勤加班費。 1 2,108,981 2,108,981
1045 退休退職給付 413,736
職工退休退職給付(新增) 1 413,736 413,736
1050 退休離職儲金 7,336,007
提撥退撫基金。 1 6,784,643 6,784,643
提撥約聘僱人員勞工退休金。 1 71,136 71,136
提撥職工勞工退休準備金。 1 480,228 480,228
1055 保險 6,918,565
職員及職工健保費。 1 4,493,261 4,493,261
約聘僱健保費。 1 57,372 57,372
職員公保費。 1 2,000,000 2,000,000
職工勞保費。 1 273,924 273,924
約聘僱勞保費。 1 94,008 94,008