資料來源:10-115年度預算案-衛生局主管第56頁
預算機關
高雄市政府衛生局
承辦單位
高雄市政府衛生局
預算金額
11,754,207,000 元(
計畫內容
 1.加強本市醫院營運管考、強化急救醫療管理及災害演習;管理醫療機構設立、變更及取締違規行為;推動醫療觀光及原住民醫療保健;強化衛生所在地化健康服務。 2.辦理婦幼健康管理及優生保健補助、推動營業衛生管理及外國人健檢管理、辦理癌症、成老健檢、 B.C肝炎及慢性病防治及推動健康促進,營造運動、營養與失智友善社區計畫。 3.布建整合本市長期照顧資源及身心障礙相關服務,辦理長照單位評鑑、查核、督考、輔導及教育訓 練等規劃。 4.辦理心理健康促進服務、自殺防治及精神疾病防治工作,以及家暴、性侵處遇工作,並強化社會安 全網;菸酒及藥物成癮等相關防治工作。 5.辦理食安衛生講習、食品抽驗稽查及取締違規廣告,以及獎勵優良食品業者;管理藥商、藥師(生) 執業。取締無照藥商、查核偽劣禁藥及不良醫療器材及管制藥品;食品化學、食品微生物、中藥、 食品摻西藥等檢驗,辦理實驗室認證。 6.推動登革熱四大行動專案,醫療整備、決戰境外、病媒監控、全民防登革熱動員與法治宣導;鼓勵 高風險族群及早接種疫苗,以降低疫情傳播、併發重症及死亡風險。
預期成果
 1.建構市立醫院永續經營、強化醫療管理品質及安全就醫環境, 婦幼健康照護品質及民眾癌症防治認知、增進各營業場所環境衛生之改善、定期接受篩檢,營造運動、營養及失智友善社區等。 2.提供多元化及普及優質的長照服務,促進長照單位永續經營及民眾心理諮詢及諮商服務,提升自我 復元能力及社區回歸;強化各區心衛中心功能,提升多重議題個案服務效能等。 3.強化食品業者衛生管理及安全,維護民眾飲食健康;確保藥物品質,消弭偽劣禁藥及不良醫療器 材,遏止管制藥品之流(濫)用。建構食在安心用藥安全環境及提升防疫動員能量、落實醫療分級分 流、探究登革熱病毒變異,達到預警與防治目標。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
04 長期照顧計畫 市款463,412,000元,收支併列9,105,353,000元 9,568,765,000 10,686,854,000 -1,118,089,000 -10.46%
1000 人事費 市款59,898,837元,收支併列156,356,163元 216,255,000 191,120,000 25,135,000 13.15%
1020 約聘僱人員待遇 159,395,272 142,724,300 16,670,972 11.68%
衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫相關業務252名
約聘人員薪資。(中央補助款
102,962,009元,配合款
44,126,575元)
1 147,088,584 147,088,584
衛生福利部補助辦理114年強化照顧管理人力資源計畫增核
案相關業務新增23名約聘人員
薪資。(中央補助款11,937,432
元,配合款369,256元,補辦
預算)
1 12,306,688 12,306,688
1030 獎金 19,417,066 17,207,037 2,210,029 12.84%
衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫相關業務252名
約聘人員年終獎金。(中央補
助款12,870,297元,配合款
5,515,841元)
1 18,386,138 18,386,138
衛生福利部補助辦理114年強化照顧管理人力資源計畫增核
案相關業務新增23名約聘人員
年終獎金。(中央補助款
1,000,000元,配合款30,928
元,補辦預算)
1 1,030,928 1,030,928
1035 其他給與 2,607,000 3,073,000 -466,000 -15.16%
衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫相關業務252名
約聘人員休假補助費。(中央
補助款1,774,080元,配合款
760,320元)
1 2,534,400 2,534,400
衛生福利部補助辦理114年強化照顧管理人力資源計畫增核
案相關業務新增23名約聘人員
休假補助費。(中央補助款
70,422元,配合款2,178元,補
辦預算)
1 72,600 72,600
1040 加班費 1,777,300 499,221 1,278,079 256.01%
衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫相關業務252名
約聘人員加班費。(中央補助
款646,531元,配合款277,085
元)
1 923,616 923,616
衛生福利部補助辦理114年強化照顧管理人力資源計畫增核
案相關業務新增23名約聘人員
加班費。(中央補助款500,000
元,配合款15,464元,補辦預
算)
1 515,464 515,464
衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫相關業務252名
約聘人員不休假加班費。(中
央補助款150,156元,配合款
64,353元)
1 214,509 214,509
衛生福利部補助辦理114年強化照顧管理人力資源計畫增核
案相關業務新增23名約聘人員
不休假加班費。(中央補助款
120,000元,配合款3,711元,
補辦預算)
1 123,711 123,711
1050 退休離職儲金 9,959,504 8,767,856 1,191,648 13.59%
衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫相關業務252名
約聘人員退休離職儲金。(中
央補助款6,250,003元,配合款
2,678,573元)
1 8,928,576 8,928,576
衛生福利部補助辦理114年強化照顧管理人力資源計畫增核
案相關業務新增23名約聘人員
退休離職儲金。(中央補助款
1,000,000元,配合款30,928
元,補辦預算)
1 1,030,928 1,030,928
1055 保險 23,098,858 18,848,586 4,250,272 22.55%
衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫相關業務252名
約聘人員健保費用。(中央補
助款5,324,001元,配合款2,281,715元)
1 7,605,716 7,605,716
衛生福利部補助辦理114年強化照顧管理人力資源計畫增核
案相關業務新增23名約聘人員
健保費用。(中央補助款
1,255,010元,配合款38,815
元,補辦預算)
1 1,293,825 1,293,825
衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫相關業務252名
約聘人員勞保費用。(中央補
助款8,496,222元,配合款
3,641,239元)
1 12,137,461 12,137,461
衛生福利部補助辦理114年強化照顧管理人力資源計畫增核
案相關業務新增23名約聘人員
勞保費用。(中央補助款
2,000,000元,配合款61,856
元,補辦預算)
1 2,061,856 2,061,856
2000 業務費 市款31,989,634元,收支併列124,248,366元 156,238,000 146,102,000 10,136,000 6.94%
2024 稅捐及規費 1,800 1,800 0 0.00%
公務車(MTK-2515、MSL-2338、MUN-1278、MUP-
5571)燃料使用費,詳公務車
輛明細表。
1 1,800 1,800 1,800 0 0.00%
2027 保險費 3,714 3,714 0 0.00%
公務車(MTK-2515、MSL-2338、MUN-1278、MUP-
5571、EWG-0505、EWG-
0506)保險費,詳如公務車輛
明細表。
1 3,714 3,714 3,714 0 0.00%
2033 約用人員酬金 61,003,470 77,733,940 -16,730,470 -21.52%
衛生福利部補助辦理長照相關業務推動所需約用人員所需薪
資費用。
1.強化整備長期照顧服務67位
行政人力資源50,093,470元。
2.社區整體照顧服務體-社區整
合服務中心2,250,000元。
3.交通接送2,916,000元。
(衛生福利部補助辦理長照3.0
整合型計畫,中央補助
40,143,949元,配合款
15,115,521元,經常門)
1 55,259,470 55,259,470
辦理強化整備長期照顧服務行政人力資源所需約用人員相關
勞保、健保、勞退及補充保費
等費用。
1 5,744,000 5,744,000
2051 物品 23,420 25,704 -2,284 -8.89%
公務車(MTK-2515、MSL-2338、MUN-1278、MUP-
5571)油料費,詳公務車輛明
細表。
1 23,420 23,420 25,704 -2,284 -8.89%
2054 一般事務費 95,191,530 68,327,122 26,864,408 39.32%
衛生福利部補助辦理各項計畫所需費用。
1.長照3.0整合型計畫,中央補
助59,100,580元,配合款
4,032,950元。
2.強化照顧管理人力資源計
畫,中央補助15,795,701元,
配合款6,770,299元。
1 85,699,530 85,699,530
衛生福利部補助辦理114年強化照顧管理人力資源計畫增核
案。(中央補助9,208,136元,
配合款283,864元,補辦預算)
1 9,492,000 9,492,000
2066 車輛及辦公器具養護費 12,000 9,720 2,280 23.46%
公務車(MTK-2515、MSL-2338、MUN-1278、MUP-
5571、EWG-0505、EWG-
0506)養護費,詳公務車輛明
細表。
1 12,000 12,000 9,720 2,280 23.46%
2084 短程車資 2,066
辦理長期照顧相關業務所需車資。 1 2,066 2,066
3000 設備及投資 市款1,578,500元,收支併列5,237,500元 6,816,000 5,042,000 1,774,000 35.18%
3030 資訊軟硬體設備費 5,132,214 4,072,225 1,059,989 26.03%
衛生福利部補助辦理長照3.0整合型計畫-強化整備長期照
顧服務行政人力資源所需各項
電腦設施、周邊設備、裝置等
購置費用。(中央補助
1,172,500元,配合款502,500
元)
1 1,675,000 1,675,000
衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫購置個人電腦。
(中央補助1,428,000元,配合
款612,000元)
68 30,000 2,040,000
衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫購置個人筆記型
電腦等費用。(中央補助21,000
元,配合款9,000元)
1 30,000 30,000
衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫購置網路設備
(含路由器、交換器、電信機
櫃等設備)等費用。(中央補助
70,000元,配合款30,000元)
1 100,000 100,000
衛生福利部補助辦理114年強化照顧管理人力資源計畫增核
案購置個人電腦。(中央補助
162,960元,配合款5,040元,
補辦預算)
6 28,000 168,000
衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫購置電腦軟體等
費用。(中央補助714,000元,
配合款306,000元)
68 15,000 1,020,000
衛生福利部補助辦理114年強化照顧管理人力資源計畫增核
案購置電腦軟體等費用。(中
央補助95,018元,配合款4,196
元,補辦預算)
1 99,214 99,214
3035 雜項設備費 1,228,786 269,775 959,011 355.49%
衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫購置分離式冷
氣。(中央補助119,000元,配
合款51,000元)
2 85,000 170,000
衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫購置冷氣。(中
央補助35,000元,配合款
15,000元)
1 50,000 50,000
衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫購置飲水機設備
等費用。(中央補助35,000元,
配合款15,000元)
1 50,000 50,000
衛生福利部補助辦理114年強化照顧管理人力資源計畫增核
案購置冷氣機。(中央補助
930,022元,配合款28,764元,
補辦預算)
8 119,848 958,786
3045 投資 455,000 700,000 -245,000 -35.00%
投資所屬市立醫院辦理社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站之佈建費用。(衛生福利部
補助辦理長照3.0整合型計
畫,中央補助455,000元由公
務預算編列投資基金)
1 455,000 455,000
4000 獎補助費 市款369,945,029元,收支併列8,819,510,971元 9,189,456,000 10,344,590,000 -1,155,134,000 -11.17%
4030 對特種基金之補助 20,086,939 14,202,350 5,884,589 41.43%
補助所屬市立醫院辦理社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照
站之營運費用。(衛生福利部
補助辦理長照3.0整合型計
畫,中央補助18,783,600元,
配合款644,400元,經常門)
1 19,428,000 19,428,000 14,110,500 5,317,500 37.68%
補助所屬市立醫院辦理社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照
站之營運費用。(衛生福利部
辦理113年長照2.0整合型請增
案,中央補助款,經常門,補
辦預算)
1 658,939 658,939
4040 對國內團體之捐助 711,268,236 721,843,910 -10,575,674 -1.47%
補助本市醫療機構、長照機構、社福機構團體及公司辦理
資源佈建所需費用。
1.居家服務15,000,000元。
2.日間照顧9,085,000元。
3.家庭托顧72,000元。
4.小規模多機能1,260,000元。
5.交通接送208,744,000元。
6.營養餐飲36,751,000元。
7.社區整體照顧服務體系-C級
巷弄長照站262,422,800元。
8.失智症團體家屋15,289,810
元。
(衛生福利部補助辦理長照3.0
整合型計畫,中央補助,經常
門)
1 548,624,610 548,624,610 558,308,960 -9,684,350 -1.73%
補助本市醫療機構、長照機構、社福機構團體及公司辦理
資源佈建所需費用。
1.交通接送6,456,404元。
2.社區整體照顧服務體系-C級
巷弄長照站7,094,700元。
3.失智症團體家屋305,741元。
4.營養餐飲4,083,460元。
(衛生福利部補助辦理長照3.0
整合型計畫,配合款,經常
門)
1 17,940,305 17,940,305 17,213,640 726,665 4.22%
補助本市醫療機構、長照機構、社福機構團體及公司辦理
資源佈建所需費用。
1.日間照顧34,900,000元。
2.家庭托顧108,000元。
3.小規模多機能4,950,000元。
4.營養餐飲863,000 元。
5.社區整體照顧服務體系-C級
巷弄長照站6,405,000元
6.失智症團體家屋7,230,500
元。
(衛生福利部補助辦理長照3.0
整合型計畫,中央補助,資本
門)。
1 54,456,500 54,456,500
補助本市醫療機構、長照機構、社福機構團體及公司等辦
理營養餐飲之資源佈建所需費
用。
(衛生福利部補助辦理長照3.0
整合型計畫,配合款,資本
門)
1 95,500 95,500 228,000 -132,500 -58.11%
補助本市醫療機構、長照機構、社福機構及公司辦理資源
布建所需費用。
1.日間照顧9,626,500元。
2.小規模多機能614,000元。
3.社區整體照顧服務體系-C級
巷弄長照站2,632,500元。
4.失智症團體家屋11,442,000

(衛生福利部辦理114年長照2.0
整合型增核案,中央補助款,
資本門,補辦預算)
1 24,315,000 24,315,000
1.補助合約院所、藥局、失智社區服務據點等辦理居家安寧
網絡服務及失智友善醫事單位
等長照服務。
2.辦理長照人員屆期更新、住
宿式機構補助方案等業務相關
費用。
3.長照3.0等計畫增核或請增配
合款。
1 35,933,000 35,933,000
補助本市醫療機構、長照機構、社福機構及公司辦理資源
布建所需費用。
1.營養餐飲7,326,457元。
2.日間照顧8,054,513元。
3.居家服務1,018,350元。
4.社區整體照顧服務體系-C級
巷弄長照站10,200,001元。
(衛生福利部辦理113年長照2.0
整合型請增案,中央補助款,經常門,補辦預算)
1 26,599,321 26,599,321
補助本市醫療機構、長照機構、社福機構及公司辦理資源
布建所需費用。
1.日間照顧2,114,847元。
2.失智團體家屋189,153元。
3.社區整體照顧服務體系-C級
巷弄長照站1,000,000元。
(衛生福利部辦理113年長照2.0
整合型請增案,中央補助款,
資本門,補辦預算)
1 3,304,000 3,304,000
4090 其他補助及捐助 8,458,100,825 9,594,928,940 -1,136,828,115 -11.85%
補助失能者長照給付及支付費用。(衛生福利部補助辦理長
照3.0整合型計畫,中央補助
7,379,676,981元,配合款
307,487,904元,經常門)
1 7,687,164,885 7,687,164,885 6,537,185,200 1,149,979,685 17.59%
補助失能者營養餐飲所需費用。(衛生福利部辦理長照3.0
整合型計畫,中央補助
70,595,280元,配合款
7,843,920元,經常門)
1 78,439,200 78,439,200
補助失能者長照給付及支付費用。(衛生福利部補助辦理113
年長照2.0整合型計畫請增
案,中央補助,經常門,補辦
預算)
1 681,590,597 681,590,597
補助失能者營養餐飲所需費用。(衛生福利部辦理113年長
照2.0整合型請增案,中央補
助,經常門,補辦預算)
1 10,906,143 10,906,143