預算機關
高雄市政府消防局
承辦單位
災害防救辦公室、各科及中心單位
預算金額
825,610,000 元()
計畫內容
1.執行供公眾使用建築物消防安全檢查及宣導市民防火觀念,辦理消防違規處理等。2.執行災害搶救,減少災害損失及人民傷亡,保障市民生命財產安全。
3.完善本市義消及災害防救團體協勤機制,
4.辦理消防人員教育訓練進修等業務。
5.執行火災原因之調查、鑑識、統計、分析及火災證明書之核發。
6.掌理消防勤務規劃、指揮、調度、管制、協調、聯繫及119勤務報案管理等事項。
7.本市災害應變中心之運作管理及維護事宜、定期辦理本市各機關災害防救承辦人員及進駐人員教育
訓練。
8.考核本府各局處與各區公所災害防救業務,並辦理強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫。
9.健全本市到院前緊急救護系統,充實救護人力及裝備。
10.執行本市公共危險物品及爆竹煙火場所檢查,督促業者落實防災計畫之執行及其他相關業務活動
等。
預期成果
1.落實各類場所消防安全檢查,保障消防安全。2.精進消防救災戰術及技能,強化應變及搶救能力,提升效率。3.強化救災整備及訓練,提升整體防救災效能。4.充實新知、鍛鍊強健體力,並提升人命
救助等消防整體戰力。5.確保調查、鑑定品質,保障民眾權益及作為消防行政參考。6.提升119勤務
派遣功能,落實同步受理快速派遣制度,嚴密靈活勤務指揮管制,掌握消弭災害契機。7.強化多項災
害應變能力,保障民眾生命財產安全。8.推動災害防救工作,強化本市災害應變能力。9.提升本市到
院前緊急救護服務品質,強化社區民眾緊急處置能力。10.落實執行法令規定,減少災害發生。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 災害管理業務 | 市款18,310,000元,收支併列64,867,000元 | 83,177,000 | 78,699,000 | 4,478,000 | 5.69% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款5,010,000元,收支併列3,163,000元 | 8,173,000 | 4,408,000 | 3,765,000 | 85.41% | |||
| 2009 | 通訊費 | 340,000 | 340,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 衛星電話、視訊會議系統ADSL、防災專線月租費、災 害應變中心電話費等。 |
1 | 年 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害防救講習講師鐘點費。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置各項用品等。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,615,000 | 520,000 | 4,095,000 | 787.50% | ||||
| 災害應變中心值勤人員及緊急資通訊系統講習訓練費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項資料印刷及購置宣導用品等費用。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心作業費包括誤餐費等。 | 1 | 年 | 810,000 | 810,000 | 480,000 | 330,000 | 68.75% | ||
| 辦理各項災害演練及雜支等。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| ◎內政部建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與119指 揮中心異地強固中程計畫」 (113-115年)補助辦理建築物裝 修工程等,總經費88,564,000 元,本年度編列3,765,000元 (中央補助3,163,000元,配合 款602,000元)。 |
1 | 年 | 3,765,000 | 3,765,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,144,000 | 3,474,000 | -330,000 | -9.50% | ||||
| 災害應變中心防救災資訊、影音環控系統等設備維護及駐點 人員服務費。 |
1 | 年 | 3,144,000 | 3,144,000 | 3,144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 同仁出席會議及洽公等出差旅費。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款13,300,000元,收支併列61,704,000元 | 75,004,000 | 74,291,000 | 713,000 | 0.96% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 73,458,000 | 8,676,000 | 64,782,000 | 746.68% | ||||
| ◎內政部建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與119指 揮中心異地強固中程計畫」 (113-115年)補助辦理建築物裝 修工程等,總經費88,564,000 元,113年度止已編列 8,676,000元,本年度編列 73,458,000元(中央補助 61,704,000元,配合款 11,754,000元)。 |
1 | 年 | 73,458,000 | 73,458,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,546,000 | 3,654,000 | -2,108,000 | -57.69% | ||||
| 汰換本市災害應變中心不斷電系統主機及電池,本案係屬 113-114年連續性計畫,契約 金額5,200,000元,採1次招標 分2年編列預算,113年度止已 編列3,654,000元,本年度編列 1,546,000元。 |
1 | 組 | 1,546,000 | 1,546,000 |