資料來源:18-114年度預算案-消防局主管第53頁
預算機關
高雄市政府消防局
承辦單位
災害防救辦公室、各科及中心單位
預算金額
825,610,000 元(
計畫內容
 1.執行供公眾使用建築物消防安全檢查及宣導市民防火觀念,辦理消防違規處理等。2.執行災害搶救,減少災害損失及人民傷亡,保障市民生命財產安全。 3.完善本市義消及災害防救團體協勤機制, 4.辦理消防人員教育訓練進修等業務。 5.執行火災原因之調查、鑑識、統計、分析及火災證明書之核發。 6.掌理消防勤務規劃、指揮、調度、管制、協調、聯繫及119勤務報案管理等事項。 7.本市災害應變中心之運作管理及維護事宜、定期辦理本市各機關災害防救承辦人員及進駐人員教育 訓練。 8.考核本府各局處與各區公所災害防救業務,並辦理強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫。 9.健全本市到院前緊急救護系統,充實救護人力及裝備。 10.執行本市公共危險物品及爆竹煙火場所檢查,督促業者落實防災計畫之執行及其他相關業務活動 等。
預期成果
 1.落實各類場所消防安全檢查,保障消防安全。2.精進消防救災戰術及技能,強化應變及搶救能力,提升效率。3.強化救災整備及訓練,提升整體防救災效能。4.充實新知、鍛鍊強健體力,並提升人命 救助等消防整體戰力。5.確保調查、鑑定品質,保障民眾權益及作為消防行政參考。6.提升119勤務 派遣功能,落實同步受理快速派遣制度,嚴密靈活勤務指揮管制,掌握消弭災害契機。7.強化多項災 害應變能力,保障民眾生命財產安全。8.推動災害防救工作,強化本市災害應變能力。9.提升本市到 院前緊急救護服務品質,強化社區民眾緊急處置能力。10.落實執行法令規定,減少災害發生。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算 113預算 113差異 113比例
06 救災救護指揮業務 市款46,770,000元,收支併列23,085,000元 69,855,000 18,359,000 51,496,000 280.49%
2000 業務費 市款17,004,000元,收支併列1,936,000元 18,940,000 16,667,000 2,273,000 13.64%
2006 水電費 262,000
無線電站台分攤電費(中寮山營區、仁武區公園市大樓、凱
旋醫院、高雄廣播電台)。
1 262,000 262,000
2009 通訊費 5,654,000 5,654,000 0 0.00%
各項電話及網路通訊費等(資通訊設備通訊費、119來電顯
示服務使用費、119FPS來話
轉址服務費)。
1 4,354,000 4,354,000
平板行動通訊門號通訊費。 1 1,300,000 1,300,000
2018 資訊服務費 5,411,000 5,411,000 0 0.00%
小型電腦維護費。 1 393,000 393,000 393,000 0 0.00%
指揮派遣系統網路設備維護費。 1 5,018,000 5,018,000 5,018,000 0 0.00%
2024 稅捐及規費 375,000 375,000 0 0.00%
無線電機執照費。 750 500 375,000 375,000 0 0.00%
2036 按日按件計資酬金 27,000 27,000 0 0.00%
聽語障人士救災救護案件手語翻譯等費用。 1 27,000 27,000
2051 物品 2,648,000 343,000 2,305,000 672.01%
碳粉匣、光碟片及電腦物品等材料費。 1 326,000 326,000 326,000 0 0.00%
辦公用文具紙張。 1 17,000 17,000 17,000 0 0.00%
◎內政部資通訊設備多重異地備援備份中程計畫(113-115年)
補助辦理建置異地強固備援中
心119系統,總經費33,287,000
元(經常門4,287,000元、資本
門29,000,000元),本年度編列
2,305,000元(中央補助
1,936,000元、配合款369,000
元)。
1 2,305,000 2,305,000
2054 一般事務費 239,000 271,000 -32,000 -11.81%
各類應勤簿冊印刷費、媒體及記者會業務等。 1 120,000 120,000 120,000 0 0.00%
辦理一般公務所需費用。 1 119,000 119,000 151,000 -32,000 -21.19%
2069 設施及機械設備養護費 4,252,000 4,514,000 -262,000 -5.80%
各項設施設備等維護費。 1 1,014,000 1,014,000 1,014,000 0 0.00%
無線電(含中繼臺等)及專用網路鏈路費、衛星電話養護費
等。
1 2,458,000 2,458,000
偏鄉緊急無線電通訊系統等維護費。 1 780,000 780,000 780,000 0 0.00%
2072 國內旅費 72,000 72,000 0 0.00%
同仁出席會議、洽公及訓練等出差旅費。 1 72,000 72,000 72,000 0 0.00%
3000 設備及投資 市款29,766,000元,收支併列21,149,000元 50,915,000 1,692,000 49,223,000 2,909.16%
3020 機械設備費 27,300,000
◎內政部建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫(113-
117年)補助辦理購置機動通訊
整合設備等,總經費
35,860,000元,本年度編列
21,800,000元(中央補助
10,464,000元、配合款
11,336,000元)。
1 21,800,000 21,800,000
購置無線電手提臺。 100 55,000 5,500,000
3030 資訊軟硬體設備費 23,615,000 1,692,000 21,923,000 1,295.69%
汰換個人電腦(行政公務用)。 69 28,000 1,932,000 980,000 952,000 97.14%
汏換防火牆及核心交換器等設備。 1 2,691,000 2,691,000
汰換筆記型電腦(行政公務用)。 1 30,000 30,000
建置資訊管理系統介接市府單一登入系統。 1 136,000 136,000
◎內政部資通訊設備多重異地備援備份中程計畫(113-115年)
補助辦理113年度建置異地強
固備援中心119系統,總經費
33,287,000元(經常門4,287,000
元、資本門29,000,000元),本
年度編列4,240,000元(中央補
助3,562,000元、配合款
678,000元,補辦預算)。
1 4,240,000 4,240,000
汰換外勤119指派系統之平板。 1 4,138,000 4,138,000
建置外勤119指派系統之大隊溢流機制設置。 1 1,968,000 1,968,000
◎內政部資通訊設備多重異地備援備份中程計畫(113-115年)補助辦理建置異地強固備援中
心119系統,總經費33,287,000
元(經常門4,287,000元、資本
門29,000,000元),本年度編列
8,480,000元(中央補助
7,123,000元、配合款1,357,000
元)。
1 8,480,000 8,480,000