預算機關
高雄市政府行政暨國際處
承辦單位
人事室、會計室、政風室、視察室、消費者保護室、職工管理科、總務科
預算金額
222,672,000 元()
計畫內容
1.府本部為市府最高幕僚單位,協助市長綜理全市一般行政業務,並按業務計畫督導各單位執行。2.保護消費者權益,處理消費爭議申訴及調解案件,以疏減訟源;維護交易秩序與消費者權益,確保
公平競爭,提昇消費意識,普及正確消費觀念及配合消費商品安全檢測。
3.辦理研考及監委巡察事項。
4.綜理市政業務,督導各單位,處理施政重要業務。
5.辦理職工平時考核、差勤、退職、撫卹、福利等業務及統一調派管理本處公務車輛,督促做好1-2
級保養,並配合本市淨零城市目標,審定汰換燃油公務車。
6.辦理預算編列、執行及編製會計報告、決算等會計行政業務工作。
7.辦理本處人員之任免、遷調、銓敘審查、平時考核、考績、訓練進修及差勤管理、員工待遇、福
利、各項補助、退休撫卹及退休人員之照護。
8.政風業務之推動與執行,防制貪瀆案件之發生,以樹立廉能政府之形象。
預期成果
1.依照工作計畫逐項順利完成。 2.配合業務執行預算。3.保障消費者權益,提高市民消費保護意識,建立良好消費環境。
4.促進本市建設,謀求市民福利。 5.配合監委巡察事項,提升為民服務品質。
6.落實職工人力績效,妥善車輛保養及調派,並達成2030、2040公務機、汽車全面電動化之目標。
7.加強員工法紀案件宣導,建立為民服務觀念。 8.嚴格管制員額編制,依規定辦理升遷考核。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 市政綜理 | 市款7,094,000元 | 7,094,000 | 7,094,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款239,000元 | 239,000 | 239,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 239,000 | 239,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務延長工時加班費。 | 1 | 年 | 104,600 | 104,600 | 104,600 | 0 | 0.00% | ||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 2×1 | 人x年 | 67,200 | 134,400 | 134,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款6,855,000元 | 6,855,000 | 6,855,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2054 | 一般事務費 | 843,000 | 843,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 為推展市政事務,與民意交流及慰勞工作人員等餐費、獎勵 等費用。 |
1 | 年 | 843,000 | 843,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 6,012,000 | 6,012,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 市長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 144,000 | 1,728,000 | 1,728,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3位副市長特別費。 | 3×12 | 人x月 | 70,000 | 2,520,000 | 2,520,000 | 0 | 0.00% | ||
| 秘書長及處長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 37,100 | 890,400 | 890,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3位副秘書長及副處長特別費。 | 4×12 | 人x月 | 18,200 | 873,600 | 873,600 | 0 | 0.00% |