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預算機關
雲林縣政府
承辦單位
財政處-財務管理科
預算金額
29,127,000 元(
計畫內容
 1.配合編列年度歲入預決算。2.各項規費收入憑證核對管理。3.配合執行年度法定預算及會審墊付款、預備金。4.輔導鄉鎮市公所業務等。
預期成果
 順利推動財政部門各項業務。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算 113預算 113差異 113比例
1000 人事費 縣庫負擔28,245,000元 28,245,000 26,395,000 1,850,000 7.01%
1015 法定編制人員待遇 21,205,800 19,456,560 1,749,240 8.99%
編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) 12 1,767,150 21,205,800 19,456,560 1,749,240 8.99%
1020 約聘僱人員待遇 534,144 501,828 32,316 6.44%
協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱320俸點1人酬
金。(詳見人事費分析表)
1×12 人×月 44,512 534,144 501,828 32,316 6.44%
1030 獎金 2,066,768 2,062,729 4,039 0.20%
編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) 1 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0.00%
協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱320俸點1人年
終工作獎金。(44,512元×1.5
月)(詳見人事費分析表)
1×1.5 人×月 44,512 66,768 62,729 4,039 6.44%
1035 其他給與 22,000 18,400 3,600 19.57%
協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱320俸點1人休
慰勞假補助費。(詳見人事費
分析表)
1 6,000 6,000
協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱320俸點1人休
假補助費。(詳見人事費分析
表)
1 16,000 16,000
1040 加班費 60,718 45,878 14,840 32.35%
趕辦歲入預決算、統計分析等資料超時加班費。(詳見人事
費分析表)
1 45,878 45,878 45,878 0 0.00%
協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱320俸點1人未
休慰勞假加班費。(詳見人事
費分析表)
1 14,840 14,840
1050 退休離職儲金 2,359,068 2,351,580 7,488 0.32%
編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) 12 193,841 2,326,092 2,321,340 4,752 0.20%
協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱320俸點1人離
職儲金政府提撥數。(詳見人
事費分析表)
1×12 人×月 2,748 32,976 30,240 2,736 9.05%
1055 保險 1,996,502 1,958,025 38,477 1.97%
編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) 12 109,489 1,313,868 1,282,260 31,608 2.47%
協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱320俸點1人政
府負擔健保費。(詳見人事費
分析表)
1×12 人×月 2,334 28,008 25,872 2,136 8.26%
編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) 12 50,592 607,104 605,808 1,296 0.21%
協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱320俸點1人政
府負擔勞保費。(詳見人事費
分析表)
1×12 人×月 3,937 47,244 43,320 3,924 9.06%
配合預算編列增列進位數。 1 278 278 765 -487 -63.66%
2000 業務費 縣庫負擔882,000元 882,000 320,000 562,000 175.63%
2009 通訊費 31,500 31,500 0 0.00%
業務聯繫用郵資、電話費。 12 2,625 31,500 31,500 0 0.00%
2033 約用人員酬金 561,219
僱用約用人員1名,辦理財政處收發文書及其他交辦事項。 1×13.5 人×月 34,394 464,319
約用人員1名政府負擔保險費。 1×12 人×月 4,767 57,204
約用人員1名退休金政府提撥數。 1×12 人×月 2,088 25,056
約用人員1名未休假工資(依勞動基準法規定)。 1×10 人×天 1,464 14,640
2036 按日按件計資酬金 12,500 12,500 0 0.00%
召開雲林縣公共債務管理委員會外聘委員出席費。 5 人次 2,500 12,500 12,500 0 0.00%
2051 物品 9,900 9,900 0 0.00%
各項工作報告及各項表報所需文具用品等(含性平業務相關
支出)。
1 9,900 9,900 9,900 0 0.00%
2054 一般事務費 197,197 197,197 0 0.00%
辦理規費、罰款業務印製自行收納款項統一收據等。(含性
平業務相關支出)
1 70,807 70,807 70,807 0 0.00%
召開鄉鎮市財政及相關財政業務檢討會所需印刷、茶水費用
等。
1 6,390 6,390 6,390 0 0.00%
因公務職務聯繫、接待及致送。 12 10,000 120,000 120,000 0 0.00%
2072 國內旅費 69,684 68,903 781 1.13%
赴上級及各縣市洽辦財政業務、參加業務研討會及各項訓
練講習等縣外旅費。
6×9 人×天 1,000 54,000 54,000 0 0.00%
赴各機關學校查核財務收支、規費徵解、會辦貸款及輔導鄉
鎮財政等縣內旅費。
2×21 人×天 350 14,700 14,700 0 0.00%
配合預算編列增列進位數。 1 984 984 203 781 384.73%