預算機關
臺南市政府
承辦單位
主計處
預算金額
63,045,000 元()
計畫內容
1.主計行政:綜理主計業務,督導考核所屬機構主計業務及主計人事管理等相關業務。
2.會計工作:本府單位預算執行及附屬單位決算及綜計表彙編,會計報告之編製及檔案之管
理等相關業務。
3.決算工作:辦理本市總會計、總決算及半年結算、查核所屬機關內部審核及監督會計事務
處理情形等相關業務。
4.統計工作:配合辦理基本國勢調查及各項統計調查、整體發布統計資料及各項統計分析之
編印等相關業務。
5.公務預算工作:辦理本市總預算彙編、預算考核業務及上級交辦等相關公務預算業務。
6.基金預算工作:辦理附屬單位預算及綜計表彙編,考核主計人事業務及上級交辦等相關業
務。
預期成果
推行主計制度,增進財務效能,如期完成預、決算,實施限時付款,提高統計資料準確度與
時效。
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 統計工作 | 市款2,146,000元 | 2,146,000 | 2,146,000 | 0 | 0.00% | |||
| 0200 | 業務費 | 市款2,146,000元 | 2,146,000 | 2,146,000 | 0 | 0.00% | |||
| 0201 | 教育訓練費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項訓練或講習研習會等相關費用 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0203 | 通訊費 | 23,350 | 23,350 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資等經費 | 1 | 年 | 23,350 | 23,350 | 23,350 | 0 | 0.00% | ||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 1,555,280 | 1,555,280 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理講習、訓練,聘請講師授課鐘點費等經費 | 1 | 年 | 20,780 | 20,780 | 20,780 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理家庭收支訪問調查各項經費及記帳調查訪查交通費及記 帳戶交通費等經費 |
1 | 年 | 1,534,500 | 1,534,500 | 1,534,500 | 0 | 0.00% | ||
| 0271 | 物品 | 115,770 | 115,770 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 75,770 | 75,770 | 75,770 | 0 | 0.00% | ||
| 0279 | 一般事務費 | 284,600 | 284,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 統計書表印刷等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務研習、考核等費用 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 家庭收支訪問調查表及工作手冊及報告等印刷費 | 1 | 年 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 0 | 0.00% | ||
| 0283 | 設施及機械設備養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項事務機械保養、維修等費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0291 | 國內旅費 | 117,000 | 117,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理家庭收支調查等各項會議及輔導等差旅費 | 240 | 人x天 | 400 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% |