預算機關
臺南市政府
承辦單位
主計處
預算金額
61,396,000 元()
計畫內容
1.主計行政:綜理主計業務,督導考核所屬機構主計業務及主計人事管理等相關業務。
2.會計工作:本府單位預算執行及附屬單位決算及綜計表彙編,會計報告之編製及檔案之管
理等相關業務。
3.決算工作:辦理本市總會計、總決算及半年結算、查核所屬機關內部審核及監督會計事務
處理情形等相關業務。
4.統計工作:配合辦理基本國勢調查及各項統計調查、整體發布統計資料及各項統計分析之
編印等相關業務。
5.公務預算工作:辦理本市總預算彙編、預算考核業務及上級交辦等相關公務預算業務。
6.基金預算工作:辦理附屬單位預算及綜計表彙編,考核主計人事業務及上級交辦等相關業
務。
預期成果
推行主計制度,增進財務效能,如期完成預、決算,實施限時付款,提高統計資料準確度與
時效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 主計行政 | 市款57,660,000元 | 57,660,000 | 57,579,000 | 81,000 | 0.14% | |||
| 0100 | 人事費 | 市款51,587,000元 | 51,587,000 | 51,261,000 | 326,000 | 0.64% | |||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 37,545,054 | 37,293,618 | 251,436 | 0.67% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 37,545,054 | 37,545,054 | 37,293,618 | 251,436 | 0.67% | ||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 814,508 | 814,508 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員6等1階(280俸點)1人 | 1 | 年 | 407,254 | 407,254 | |||||
| 約僱人員5等(280俸點)1人 | 1 | 年 | 407,254 | 407,254 | |||||
| 0111 | 獎金 | 6,666,788 | 6,622,459 | 44,329 | 0.67% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,188,363 | 2,188,363 | 2,173,588 | 14,775 | 0.68% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 4,376,701 | 4,376,701 | 4,347,147 | 29,554 | 0.68% | ||
| 約聘(僱)人員年終獎金 | 1 | 年 | 101,724 | 101,724 | 101,724 | 0 | 0.00% | ||
| 0121 | 其他給與 | 928,000 | 928,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 896,000 | 896,000 | 896,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘(僱)人員休假補助 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0131 | 加班值班費 | 1,981,578 | 1,976,303 | 5,275 | 0.27% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 781,578 | 781,578 | 776,303 | 5,275 | 0.68% | ||
| 0142 | 退休離職儲金 | 48,840 | 48,840 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘(僱)人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 48,840 | 48,840 | 48,840 | 0 | 0.00% | ||
| 0151 | 保險 | 3,602,232 | 3,577,272 | 24,960 | 0.70% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,363,112 | 2,363,112 | 2,349,324 | 13,788 | 0.59% | ||
| 約聘(僱)人員健保費 | 1 | 年 | 44,520 | 44,520 | 44,520 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,128,192 | 1,128,192 | 1,117,020 | 11,172 | 1.00% | ||
| 約聘(僱)人員勞保費 | 1 | 年 | 66,408 | 66,408 | 66,408 | 0 | 0.00% | ||
| 0200 | 業務費 | 市款6,073,000元 | 6,073,000 | 6,318,000 | -245,000 | -3.88% | |||
| 0201 | 教育訓練費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項訓練或講習研習會等相關費用 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 0203 | 通訊費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0213 | 資訊服務費 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分攤縣市預算會計暨財政資訊系統維護等經費 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 3,289,000 | 3,534,000 | -245,000 | -6.93% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
7×1 | 人x年 | 333,000 | 2,331,000 | |||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
2×1 | 人x年 | 479,000 | 958,000 | |||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理講習、訓練,聘請講師授課鐘點費等經費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 0271 | 物品 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 0279 | 一般事務費 | 1,089,000 | 1,089,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因應主計業務需要公務上接待致贈等費用 | 1 | 年 | 710,400 | 710,400 | |||||
| 環境佈置、清潔、辦理業務研習、考核等費用 | 1 | 年 | 378,600 | 378,600 | |||||
| 0283 | 設施及機械設備養護費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項事務機械保養、維修等費用 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 0291 | 國內旅費 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 | 1 | 年 | 155,000 | 155,000 |