預算機關
臺北市交通事件裁決所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
173,972,000 元()
計畫內容
1.辦理有關文書、事務、出納、檔案、印信、公用財產等一般行政業務。2.依照市府研究發展考核委員會有關規定,辦理研考相關業務。
3.辦理歲計、會計、統計及財務監督查核等事項。
4.辦理有關人員任免、考核、退休、撫卹、保險等人事業務。
5.辦理端正政風,公務機密維護及危害或破壞機關事件之預防。
預期成果
1.適時完成施政計畫,提升公文、檔案、出納、事務之處理品質及落實推行各項業務之管制工作成效。
2.適時完成歲計、會計、統計等工作提高工作效率,直接達成預期業務之目標。
3.依法辦理人事管理業務,以健全組織,提高員工士氣及行政效率,做好為民服務工作。
4.澄清吏治革新政風,並提升行政效率,防止公務機密外洩,維護本所安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數159,570,000元,增加2,274,000元。 | 161,844,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 161,844,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 72,059,257 | ||||
| 職員116人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 72,059,257 | 72,059,257 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 26,967,742 | ||||
| 約聘人員10人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 5,281,295 | 5,281,295 | ||
| 約僱人員46人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 21,686,447 | 21,686,447 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,327,040 | ||||
| 職工12人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 5,327,040 | 5,327,040 | ||
| 1030 | 獎金 | 28,156,972 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 7,107,160 | 7,107,160 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 13,033,812 | 13,033,812 | ||
| 道路交通安全人員獎勵金。 | 1 | 年 | 8,016,000 | 8,016,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,089,256 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,176,000 | 2,176,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 101×12 | 人、月 | 630 | 763,560 | ||
| 員工上下班交通費。 | 18×12 | 人、月 | 1,008 | 217,728 | ||
| 員工上下班交通費。 | 14×12 | 人、月 | 1,176 | 197,568 | ||
| 員工上下班交通費。 | 51×12 | 人、月 | 1,200 | 734,400 | ||
| 1040 | 加班費 | 5,324,957 | ||||
| 本所辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,634,612 | 1,634,612 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 3,690,345 | 3,690,345 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,369,588 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 7,391,244 | 7,391,244 | ||
| 提撥約聘僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 1,655,136 | 1,655,136 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 323,208 | 323,208 | ||
| 1055 | 保險 | 10,549,188 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 4,463,460 | 4,463,460 | ||
| 約聘僱人員健保費。 | 1 | 年 | 1,355,688 | 1,355,688 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,929,036 | 1,929,036 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 452,412 | 452,412 | ||
| 約聘僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 2,348,592 | 2,348,592 |