資料來源:08172交通管制工程處第21頁
預算機關
臺北市交通管制工程處
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、交控中心
預算金額
214,423,000 元(
計畫內容
預期成果
1.一般業務:提供行政作業效率,順利完成行政業務,提高一般行政績效,業務順利推行。 2.會計業務:增進預算執行績效及預算效益。 3.人事業務:提高工作效率,加強業務推行。 4.政風業務:澄清吏治、革新政風,提高員工保密警覺以維護機關人員、設施、器材之安全。 5.資訊管理業務:簡化工作流程,提升行政作業及管理的效率。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
08 資訊業務 較上年度預算數4,257,000元,減少3,000元。 4,254,000
2000 業務費 4,254,000
2003 教育訓練費 58,000
電腦教育訓練費。 1 58,000 58,000
2009 通訊費 1,530,180
光纖網路FTTB及GSN專線使用費。 12 127,515 1,530,180
2018 資訊服務費 2,640,034
個人資料管理制度(PIMS) 1 480,076 480,076
電腦設備維護費,依設備性質不同分批辦理採購(硬體維
護費)。
1 832,210 832,210
交通管制設施管理系統發展計畫之應用系統維護,依性
質不同分批辦理採購(軟體維
護費)。
1 50,988 50,988
資訊安全管理制度(ISMS)資安健診作業,依服務性質不
同分批辦理採購。
1 1,276,760 1,276,760
2051 物品 25,786
光碟片、碳粉匣、印表機用紙等電腦耗材,依設備性質
不同分批辦理採購。
1 20,986 20,986
電腦圖書費。 1 4,800 4,800