資料來源:08172交通管制工程處第21頁
預算機關
臺北市交通管制工程處
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、交控中心
預算金額
214,423,000 元(
計畫內容
預期成果
1.一般業務:提供行政作業效率,順利完成行政業務,提高一般行政績效,業務順利推行。 2.會計業務:增進預算執行績效及預算效益。 3.人事業務:提高工作效率,加強業務推行。 4.政風業務:澄清吏治、革新政風,提高員工保密警覺以維護機關人員、設施、器材之安全。 5.資訊管理業務:簡化工作流程,提升行政作業及管理的效率。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
01 人員維持費 較上年度預算數199,948,000元,增加1,254,000元。 201,202,000
1000 人事費 201,202,000
1015 法定編制人員待遇 77,104,200
職員117人薪津(詳人事費分析表)。 1 77,104,200 77,104,200
1020 約聘僱人員待遇 609,120
約聘人員1人薪資(詳人事費分析表)(新增)。 1 609,120 609,120
1025 技工及工友待遇 43,001,460
職工105人工資(詳人事費分析表)。 1 43,001,460 43,001,460
1030 獎金 37,109,073
依考績法規定核發之獎金。 1 13,181,016 13,181,016
依規定核發之年終工作獎金。 1 14,811,257 14,811,257
道路交通安全人員獎勵金。 1 9,116,800 9,116,800
1035 其他給與 5,654,264
休假補助費。 1 3,416,000 3,416,000
員工上下班交通費。 133×12 人、月 630 1,005,480
員工上下班交通費。 20×12 人、月 1,008 241,920
員工上下班交通費。 22×12 人、月 1,176 310,464
員工上下班交通費。 42×12 人、月 1,200 604,800
員工上下班交通費。 5×12 人、月 1,260 75,600
1040 加班費 8,481,398
本處員工辦理各項業務超時加班費。 1 5,382,498 5,382,498
不休假出勤加班費。 1 3,098,900 3,098,900
1050 退休離職儲金 13,800,731
提撥退撫基金。 1 9,853,896 9,853,896
提撥勞工退休準備金。 1 3,946,835 3,946,835
1055 保險 15,441,754
約聘僱人員健保費(新增)。 1 41,196 41,196
職員及職工健保費。 1 7,698,322 7,698,322
職員公保費。 1 2,302,308 2,302,308
約聘僱人員勞保費(新增)。 1 46,944 46,944
職工勞保費。 1 5,352,984 5,352,984