資料來源:07151水利工程處第47頁
預算機關
臺北市政府工務局水利工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室、品職科
預算金額
712,362,000 元(
計畫內容
 1.一般業務:辦理一般行政管理工作,包括行政處理、文書一般業務處理、出納、庶務及年度施政計
預期成果
 1.一般業務:辦理一般行政管理工作及各項管制案件及公文查詢催辦,配合完成年度施政計畫,可提高行政效率,達成預期目標。2.會計業務:辦理會計業務,切實做到預算事前審核,事後複核,務期 預算與計畫密切配合,充分發揮財務管理功能,輔助本處業務發展。3.人事業務:適時適當的完成各 項人事業務,可提高工作效率,達成年度施政計畫之預期目標。4.政風業務:澄清吏治、革新政風, 確保公務機密,防範不法破壞事件,維護機關安全。5.資訊業務:公文製作、交換及人事差勤等業務 電腦化,加強資訊安全,提高行政效率及品質,達成多樣化的服務應用。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
01 人員維持費 較上年度預算數711,793,000元,減少20,754,000元。 691,039,000
1000 人事費 691,039,000
1015 法定編制人員待遇 201,791,640
職員332人薪津(詳人事費分析表)。 1 201,791,640 201,791,640
1020 約聘僱人員待遇 12,205,512
聘用16人薪津(詳人事費分析表)。 1 7,299,072 7,299,072
約僱14人薪津(詳人事費分析表)。 1 4,906,440 4,906,440
1025 技工及工友待遇 208,418,400
職工455人工資(詳人事費分析表)。 1 208,418,400 208,418,400
1030 獎金 86,719,458
依考績法規定核發之獎金。 1 33,676,650 33,676,650
依規定核發之年終工作獎金。 1 53,042,808 53,042,808
1035 其他給與 12,312,144
休假補助費。 1 2,979,000 2,979,000
員工上下班交通費。 313×12 人、月 630 2,366,280
員工上下班交通費。 23×12 人、月 1,260 347,760
員工上下班交通費。 110×12 人、月 1,008 1,330,560
員工上下班交通費。 137×12 人、月 1,176 1,933,344
員工上下班交通費。 233×12 人、月 1,200 3,355,200
1040 加班費 60,088,546
本處員工辦理各項業務超時加班費。 1 28,591,164 28,591,164
防汛演練及搶險隊值勤人員執勤加班費。 1 4,014,700 4,014,700
抽水站第一分區至第六分區管理中心技工值勤夜點費。 12×1465 月、次 200 3,516,000
府會聯絡員加班費。 1 367,780 367,780
未休假出勤加班費。 1 23,598,902 23,598,902
1045 退休退職給付 27,000,000
職工退休退職給付。 1 27,000,000 27,000,000
1050 退休離職儲金 35,776,548
提撥退撫基金。 1 18,247,668 18,247,668
提撥約聘僱人員離職儲金。 1 854,364 854,364
提撥勞工退休準備金。 1 16,674,516 16,674,516
1055 保險 46,726,752
職員及職工健保費。 1 23,160,972 23,160,972
約聘僱健保費。 1 689,148 689,148
職員公保費。 1 4,762,476 4,762,476
職工勞保費。 1 17,112,096 17,112,096
約聘僱勞保費。 1 1,002,060 1,002,060