預算機關
臺北市市場處
承辦單位
市場輔導科、公有零售市場科、企劃室、秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
323,297,000 元()
計畫內容
1.辦理文書、出納、庶務、保管及處務行政、公共關係、秘書機要文書處理等一般性行政事務。
預期成果
各項計畫如期完成,達成預期目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數217,878,000元,減少10,707,000元。 | 207,171,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 207,171,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 118,384,800 | ||||
| 職員198人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 118,384,800 | 118,384,800 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,516,800 | ||||
| 聘用12人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 7,516,800 | 7,516,800 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,209,520 | ||||
| 職工14人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 6,209,520 | 6,209,520 | ||
| 1030 | 獎金 | 28,821,840 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 12,307,950 | 12,307,950 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 16,513,890 | 16,513,890 | ||
| 1035 | 其他給與 | 5,856,248 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 3,584,000 | 3,584,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 127×12 | 人、月 | 630 | 960,120 | ||
| 員工上下班交通費。 | 33×12 | 人、月 | 1,008 | 399,168 | ||
| 員工上下班交通費。 | 30×12 | 人、月 | 1,176 | 423,360 | ||
| 員工上下班交通費。 | 34×12 | 人、月 | 1,200 | 489,600 | ||
| 1040 | 加班費 | 10,912,447 | ||||
| 本處員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 7,172,027 | 7,172,027 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 3,740,420 | 3,740,420 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 4,892,121 | ||||
| 職員(工)退休退職給付。 | 1 | 年 | 4,892,121 | 4,892,121 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 12,026,364 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 10,163,208 | 10,163,208 | ||
| 約聘退離職儲金。 | 1 | 年 | 459,240 | 459,240 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,403,916 | 1,403,916 | ||
| 1055 | 保險 | 12,550,860 | ||||
| 職員(工)健保費。 | 1 | 年 | 7,164,084 | 7,164,084 | ||
| 約聘健保費。 | 1 | 年 | 432,192 | 432,192 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 3,705,528 | 3,705,528 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 565,056 | 565,056 | ||
| 約聘勞保費。 | 1 | 年 | 684,000 | 684,000 |