資料來源:24450法務局第33頁
預算機關
臺北市政府法務局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
153,510,000 元(
計畫內容
 1.依據事務管理手冊等相關規定辦理本局事務、出納、文書等行政工作,利用電腦設備推行現代化行
預期成果
 1.配合辦理各項法案審議業務,利用電腦設備,充實資訊系統,推行現代化資訊管理,增加行政支援,提高各項業務計畫之實施績效。 2.加強計畫與進度之配合,提高預算執行成效,使各項業務均能依預計進度執行,發揮財務功能。 3.加強職位功能,達到人事公平;加強工作簡化,以提升工作效率。 4.加強公文製作品質及辦理效率。 5.強化政風業務,以提升行政效率,維護公務機密及機關設施安全,防範不法破壞及意外事故發生。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
01 人員維持費 較上年度預算數137,599,000元,增加3,412,000元。 141,011,000
1000 人事費 141,011,000
1010 政務人員待遇 1,837,200
職員1人薪津(詳人事費分析表)。 1 1,837,200 1,837,200
1015 法定編制人員待遇 71,243,072
職員81人薪津(詳人事費分析表)。 1 71,243,072 71,243,072
1020 約聘僱人員待遇 20,761,920
約聘人員27人薪津(詳約聘僱人員費用分析表)。 1 18,493,920 18,493,920
約僱人員5人薪津(詳約聘僱人員費用分析表)。 1 2,268,000 2,268,000
1025 技工及工友待遇 705,096
職工2人工資(詳人事費分析表)。 1 705,096 705,096
1030 獎金 19,211,335
依考績法規定核發之獎金。 1 7,392,776 7,392,776
依規定核發之年終工作獎金。 1 11,818,559 11,818,559
1035 其他給與 3,280,760
休假補助費。 1 1,988,000 1,988,000
員工上下班交通費。 45×12 人、月 630 340,200
員工上下班交通費。 23×12 人、月 1,008 278,208
員工上下班交通費 21×12 人、月 1,176 296,352
員工上下班交通費 5×12 人、月 1,260 75,600
員工上下班交通費 21×12 人、月 1,200 302,400
1040 加班費 5,903,912
本局員工辦理各項業務超時加班費。 1 2,231,429 2,231,429
未休假加班費。 1 3,672,483 3,672,483
1045 退休退職給付 341,772
職工退休退職給付。 1 341,772 341,772
1050 退休離職儲金 8,359,757
提撥政務人員離職儲金。 1 115,428 115,428
提撥退撫基金及儲金。 1 6,978,026 6,978,026
提撥約聘僱退離職儲金。 1 494,948 494,948
提撥勞工退休準備金。 1 771,355 771,355
1055 保險 9,366,176
職員及職工健保費。 1 4,443,468 4,443,468
約聘僱人員健保費。 1 1,142,960 1,142,960
職員公保費。 1 2,124,612 2,124,612
職工勞保費。 1 84,672 84,672
約聘僱人員勞保費。 1 1,570,464 1,570,464