預算機關
國立故宮博物院
承辦單位
預算金額
203,727,000 元()
計畫內容
1.辦理施政方針、中程與年度施政計畫、重要措施與政策
之研擬、協調及規劃。
2.辦理博物館館際合作交流、資源共享與整合之蒐集、評
析及研議。
3.辦理研考、法制及公關業務。
4.辦理書刊之管理及閱覽服務。
5.參加各項國內外旅展等展會,行銷推廣故宮。
6.辦理本院學術季刊編印、智財維護與行銷業務管理等事
項。
7.與學校、館舍及相關團體合作,針對兒童、青少年、樂
齡、特殊及弱勢低度參與觀眾等,辦理各式跨域教育推
廣活動、講座及工作坊。
8.加強辦理館員及志工文物導覽知識、觀眾服務禮儀等專
業訓練,優化展場設計及指標動線,建構友善參觀環境
,並提供多國語文參觀資訊與導覽服務。
9.辦理對外服務及行政所需各項資訊系統管理維護,並加
強各項資通安全防禦機制之建置。
10.辦理數位典藏系統、提升數位資料處理流程智慧化及
自動化等工作。
11.辦理數位巡展、陳列室數位展示、製作及更新新媒體
物件及正館智慧化服務。
12.辦理故宮開放資料予以數位轉化後,結合數位科技,
建構數位教育資源,如STEAM、自造教育(Maker),
並以線上平台和巡迴列車進行中小學之實地及線上推
廣。
13.辦理故宮100+院慶系列活動之推廣行銷。
預期成果
1.依據各項政策研擬與評估,擬定施政方針,並強化與國
會交流連繫,促進國會及外界對本院展覽及各項業務之
理解。
2.透過與國際博物館交流,提升本院國際能見度,並達成
與國際間各博物館互惠合作及文化外交目標。
3.提供圖書館軟硬體優質服務,滿足研究、閱覽之需求,
並進行圖書及期刊館際交流,促進館際合作共享。
4.透過多元教育推廣活動,以培養新一代的博物館觀眾、
服務低度參與觀眾等,落實文化推廣及文化平權。
5.建構友善故宮參觀環境,並運用美學營造文化氛圍的展
館空間,提供不同使用族群所需要的服務,以及更美好
的參觀體驗。
6.提升數位資料處理流程之自動化及優化,提供典藏文物
數位影像服務,優化使用者操作體驗。
7.聯合不同層級之觀光、文化、教育機關/構,透過各種
資訊宣傳推播管道,共同推動南部院區之展覽資訊、教
推活動及園區景色,提升南院及在地區域觀光潛能。
8.提供豐富的藝術文化、博物館導覽、教育推廣等知識教
育與實務經驗累積,提升觀眾服務品質。
9.以故宮開放資料為基礎轉化為數位藝術教育資源,巡迴
學校進行推廣活動,介接縣市教育體系,拉近與民眾距
離,發揮資料價值,使故宮資料得以結合數位科技走入
中小學校園。
10.透過院慶100+系列活動,邀請各界人士,一起重新發
現故宮、迎接下一個百年盛景。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 南部院區教育推廣與觀眾服務 | 結合地方與相關單位資源,辦理各式教育推廣活 動,強化南部院區形象;並提升各項展場設施及 觀眾服務品質。本年度辦理內容如下: 1.辦理志工保險費50千元。 2.辦理志工講座聘請講師費用208千元(含性別預 算8千元)。 3.委辦費1,695千元: (1)辦理南部院區觀眾意見調查695千元(性別 預算)。 (2)辦理展覽及形象影片拍攝1,000千元(媒體 政策及業務宣導經費)。 4.辦理教推、展場管理、觀眾服務所需各項物品 950千元。 5.一般事務費58,280千元: (1)辦理教育推廣活動相關業務5,455千元(含 性別預算8千元)。 (2)辦理觀眾服務相關費用700千元。 (3)辦理志工相關業務1,100千元。 (4)辦理藝文展演活動1,080千元。 (5)辦理展示及環境佈置費用340千元。 (6)語音導覽製作費1,500千元。 (7)辦理兒創中心、服務台、圖書館及醫護等 綜合業務勞務承攬費用10,325千元(勞務承 攬人力17人)。 (8)辦理售票業務費用1,500千元。 (9)展場人員及電話客服人員勞務承攬費用32, 540千元(勞務承攬人力59人)(含性別預算4 6千元)。 (10)敦親睦鄰遊南院接駁服務530千元。 (11)辦理展示及環境佈置媒體政策及業務宣導 費260千元。 (12)辦理廣告媒體行銷及社群平臺經營管理暨 網路廣告投放等業務2,950千元(媒體政策 及業務宣導經費)。 6.雜項設備費1,460千元: (1)辦理圖書館之館藏購置及其他設備1,440千 元。 (2)醫療救護設備20千元。 |
62,643,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 61,183,000 | ||||
| 2027 | 保險費 | 50,000 | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 208,000 | ||||
| 2039 | 委辦費 | 1,695,000 | ||||
| 2051 | 物品 | 950,000 | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 58,280,000 | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,460,000 | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,460,000 |