資料來源:05-116年度預算案-教育局主管第62頁
預算機關
高雄市立社會教育館
承辦單位
總務組、輔導組、研究推廣組、青少年活動組
預算金額
43,970,000 元(
計畫內容
 1.辦理一般館務管理業務。2.辦理內部管理業務。
預期成果
 提供優質場地設施、提升市民文化素養、促進國民身心健康、打造安全舒適休閒場域環境與市民運動風氣。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 116預算 115預算 115差異 115比例
01 一般業務 市款205,000元,收支併列30,000元 235,000 235,000 0 0.00%
1000 人事費 市款86,000元 86,000 86,000 0 0.00%
1040 加班費 86,000 86,000 0 0.00%
工作逾時加班費。 1 86,000 86,000 86,000 0 0.00%
2000 業務費 市款119,000元,收支併列30,000元 149,000 149,000 0 0.00%
2009 通訊費 24,000 24,000 0 0.00%
郵資及電話費。 12 2,000 24,000 24,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 10,000 10,000 0 0.00%
電腦設備維護費。 1 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
2051 物品 20,000 20,000 0 0.00%
櫥櫃、圖書及各項零星購置等。 1 20,000 20,000 20,000 0 0.00%
2054 一般事務費 76,000 76,000 0 0.00%
各項業務辦公用文具紙張及活動宣傳海報印刷等。 1 34,000 34,000 34,000 0 0.00%
訂閱報章雜誌及各項零星支出。 1 12,000 12,000 12,000 0 0.00%
地下室娛樂場所使用證卡費(收支併列30,000)。 1 30,000 30,000 30,000 0 0.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 19,000 19,000 0 0.00%
事務用具養護費。 1 19,000 19,000 19,000 0 0.00%