資料來源:07153公園路燈工程管理處第42頁
預算機關
臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
承辦單位
秘書室、工務科、人事室、會計室、政風室、資訊室、品職科、配合科、路燈隊、園藝所、園藝隊
預算金額
1,169,062,000 元(
計畫內容
 1.一般業務:依據年度施政計畫,遵照事務管理相關法規,辦理本處研考、文書、出納、庶務及檔案
預期成果
 1.一般業務:健全本處行政業務之處理,增進行政效率,以發揮本機關基本功能推展市政。2.會計業務:辦理一般會計預算業務,充份發揮財務管理功能,使有限的預算發揮最大的效用。 3.人事業務:合理管制員額,並以辦理人事任免陞遷、考績獎懲等方式,提高員工士氣及工作績效。 4.政風業務:有效澄清吏治、革新政風,並提升行政效率,爭取民眾對政府之向心力與支持。 5.資訊業務:期使各項業務電腦化,減少人力資源浪費,提升業務品質及行政效率。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
08 資訊業務 較上年度預算數9,316,000元,增加3,135,000元。 12,451,000 9,316,000 3,135,000 33.65%
2000 業務費 12,451,000 9,316,000 3,135,000 33.65%
2003 教育訓練費 80,000 80,000 0 0.00%
電腦訓練費。 1 80,000 80,000 80,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 10,146,527 7,311,663 2,834,864 38.77%
本處管理資訊系統擴充與維護。 1 8,148,183 8,148,183 6,929,663 1,218,520 17.58%
個人電腦及其周邊設備、伺服器主機及網路設備維護
費。
1 673,559 673,559 382,000 291,559 76.32%
雲平台VM軟體授權費(新增)。 1 1,324,785 1,324,785
2051 物品 2,224,473 1,924,337 300,136 15.60%
資訊用品及零組件。 1 200,000 200,000 1,000 199,000 19,900.00%
電腦耗材。 1 2,000,000 2,000,000 1,899,323 100,677 5.30%
電腦書籍。 1 24,000 24,000 24,000 0 0.00%
配合預算編列至千元,增列進位數473元。 1 473 473 14 459 3,278.57%