預算機關
臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
承辦單位
秘書室、工務科、人事室、會計室、政風室、資訊室、品職科、配合科、路燈隊、園藝所、園藝隊
預算金額
1,169,062,000 元()
計畫內容
1.一般業務:依據年度施政計畫,遵照事務管理相關法規,辦理本處研考、文書、出納、庶務及檔案
預期成果
1.一般業務:健全本處行政業務之處理,增進行政效率,以發揮本機關基本功能推展市政。2.會計業務:辦理一般會計預算業務,充份發揮財務管理功能,使有限的預算發揮最大的效用。
3.人事業務:合理管制員額,並以辦理人事任免陞遷、考績獎懲等方式,提高員工士氣及工作績效。
4.政風業務:有效澄清吏治、革新政風,並提升行政效率,爭取民眾對政府之向心力與支持。
5.資訊業務:期使各項業務電腦化,減少人力資源浪費,提升業務品質及行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 資訊業務 | 較上年度預算數9,316,000元,增加3,135,000元。 | 12,451,000 | 9,316,000 | 3,135,000 | 33.65% | |||
| 2000 | 業務費 | 12,451,000 | 9,316,000 | 3,135,000 | 33.65% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦訓練費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 10,146,527 | 7,311,663 | 2,834,864 | 38.77% | ||||
| 本處管理資訊系統擴充與維護。 | 1 | 式 | 8,148,183 | 8,148,183 | 6,929,663 | 1,218,520 | 17.58% | ||
| 個人電腦及其周邊設備、伺服器主機及網路設備維護 費。 |
1 | 年 | 673,559 | 673,559 | 382,000 | 291,559 | 76.32% | ||
| 雲平台VM軟體授權費(新增)。 | 1 | 年 | 1,324,785 | 1,324,785 | |||||
| 2051 | 物品 | 2,224,473 | 1,924,337 | 300,136 | 15.60% | ||||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 1,000 | 199,000 | 19,900.00% | ||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,899,323 | 100,677 | 5.30% | ||
| 電腦書籍。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數473元。 | 1 | 年 | 473 | 473 | 14 | 459 | 3,278.57% |