資料來源:07153公園路燈工程管理處第42頁
預算機關
臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
承辦單位
秘書室、工務科、人事室、會計室、政風室、資訊室、品職科、配合科、路燈隊、園藝所、園藝隊
預算金額
1,169,062,000 元(
計畫內容
 1.一般業務:依據年度施政計畫,遵照事務管理相關法規,辦理本處研考、文書、出納、庶務及檔案
預期成果
 1.一般業務:健全本處行政業務之處理,增進行政效率,以發揮本機關基本功能推展市政。2.會計業務:辦理一般會計預算業務,充份發揮財務管理功能,使有限的預算發揮最大的效用。 3.人事業務:合理管制員額,並以辦理人事任免陞遷、考績獎懲等方式,提高員工士氣及工作績效。 4.政風業務:有效澄清吏治、革新政風,並提升行政效率,爭取民眾對政府之向心力與支持。 5.資訊業務:期使各項業務電腦化,減少人力資源浪費,提升業務品質及行政效率。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
06 人事業務 較上年度預算數4,908,000元,減少147,000元。 4,761,000
2000 業務費 4,761,000 39,000 4,722,000 12,107.69%
2003 教育訓練費 126,000
高普考專業類科錄取人員集中實務訓練費。 1 126,000 126,000
2036 按日按件計資酬金 20,000 16,000 4,000 25.00%
員工在職訓練講師鐘點費。 10 2,000 20,000
2051 物品 113,500 13,520 99,980 739.50%
刷卡系統耗材。 9×1 套、年 10,000 90,000
人事法令訓練用書。 1 23,500 23,500
2054 一般事務費 4,481,244 9,480 4,471,764 47,170.51%
文康活動費。 1380×1 人、年 3,000 4,140,000
執行業務所需耗材及印製裝訂費用等。 1 67,044 67,044
人事業務逾時誤餐餐盒費用。 160 人次 120 19,200
退休人員紀念品。 51 5,000 255,000
2066 車輛及辦公器具養護費 20,256
刷卡系統軟體維護。 9 2,250 20,256