預算機關
臺北市士林區健康服務中心
承辦單位
健康促進組
預算金額
323,000 元()
計畫內容
汰換微電腦液晶視力檢查儀及個人電腦租賃費。
預期成果
配合公務提供健全之設備,以提升行政績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數752,000元,減少429,000元。 | 323,000 | 754,000 | -431,000 | -57.16% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 83,570 | 28,640 | 54,930 | 191.79% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 83,570 | 452,946 | -369,376 | -81.55% | ||||
| 汰換微電腦液晶視力檢查儀2臺。 | 2 | 臺 | 41,721 | 83,442 | |||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數128元。 | 1 | 年 | 128 | 128 | |||||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 245,168元(不含110年度已編 列76,800元),除以前年度已 編列219,552元外,本年度編 列最後1年經費25,614元,餘2 元不再編列,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
25,614 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 25,614 | 28,640 | -3,026 | -10.57% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 25,614 | 28,640 | -3,026 | -10.57% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 25,614 | 25,614 | 28,640 | -3,026 | -10.57% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 307,800元,除以前年度已編 列216,648元外,本年度編列 53,856元,餘37,296元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
53,856 | 36,720 | 17,136 | 46.67% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 53,856 | 28,640 | 25,216 | 88.04% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 53,856 | 28,640 | 25,216 | 88.04% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 53,856 | 53,856 | 28,640 | 25,216 | 88.04% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 205,200元,除以前年度已編 列110,160元外,本年度編列 36,720元,餘58,320元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
36,720 | 36,720 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 36,720 | 28,640 | 8,080 | 28.21% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 36,720 | 28,640 | 8,080 | 28.21% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 36,720 | 36,720 | 28,640 | 8,080 | 28.21% | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 261,170元,除以前年度已編 列88,910元外,本年度編列 43,200元,餘129,060元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
43,200 | 36,720 | 6,480 | 17.65% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 43,200 | 28,640 | 14,560 | 50.84% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 43,200 | 28,640 | 14,560 | 50.84% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 43,200 | 43,200 | 28,640 | 14,560 | 50.84% | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 136,800元,除以前年度已編 列28,640元外,本年度編列 24,960元,餘83,200元編列於 |
24,960 | ||||||||
| 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 24,960 | 28,640 | -3,680 | -12.85% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 24,960 | 28,640 | -3,680 | -12.85% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 24,960 | 24,960 | 28,640 | -3,680 | -12.85% | ||
| 07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費307,800元,本年 度編列55,080元,餘252,720元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
55,080 | 28,640 | 26,440 | 92.32% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 55,080 | 28,640 | 26,440 | 92.32% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 55,080 | 28,640 | 26,440 | 92.32% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 55,080 | 55,080 | 28,640 | 26,440 | 92.32% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 307,800 | 136,800 | 171,000 | 125.00% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 9 | 臺 | 34,200 | 307,800 |