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資料來源:12281士林區健康服務中心第16頁
預算機關
臺北市士林區健康服務中心
承辦單位
健康促進組
預算金額
754,000 元(
計畫內容
 汰換A3彩色雷射印表機、汰換辦公室變頻冷氣及個人電腦租賃費。
預期成果
 配合公務提供健全之設備,以提升行政績效。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
04 其他設備 較上年度預算數300,000元,增加454,000元。 754,000
3000 設備及投資 520,946
3030 資訊軟硬體設備費 68,000
汰換A3彩色雷射印表機。 1 68,000 68,000
3035 雜項設備費 452,946
汰換辦公室變頻冷氣(含安裝)8臺。 1 452,946 452,946
01-109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
129,150元(不含109及110年度
已編列91,560元),除以前年
度已編列113,400元外,本年
度編列最後1年經費15,750
元,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
15,750
3000 設備及投資 15,750
3030 資訊軟硬體設備費 15,750
本年度所需電腦租賃費。 1 15,750 15,750
02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
245,168元(不含110年度已編
列76,800元),除以前年度已
編列164,664元外,本年度編
列54,888元,餘25,616元編列
於以後年度,其各年度資金
需求詳如後附分年資金需求
表。
54,888
3000 設備及投資 54,888
3030 資訊軟硬體設備費 54,888
本年度所需電腦租賃費。 1 54,888 54,888
03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
307,800元,除以前年度已編
列162,792元外,本年度編列
53,856元,餘91,152元編列於
以後年度,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
53,856
3000 設備及投資 53,856
3030 資訊軟硬體設備費 53,856
本年度所需電腦租賃費。 1 53,856 53,856
04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
205,200元,除以前年度已編
列73,440元外,本年度編列
36,720元,餘95,040元編列於
以後年度,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
36,720
3000 設備及投資 36,720
3030 資訊軟硬體設備費 36,720
本年度所需電腦租賃費。 1 36,720 36,720
05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
261,170元,除以前年度已編
列45,710元外,本年度編列
43,200
43,200元,餘172,260元編列於
以後年度,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
0
3000 設備及投資 43,200
3030 資訊軟硬體設備費 43,200
本年度所需電腦租賃費。 1 43,200 43,200
06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計
畫,總經費136,800元,本年
度編列28,640元,餘108,160元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
28,640
3000 設備及投資 28,640
3030 資訊軟硬體設備費 28,640
本年度所需電腦租賃費。 1 28,640 28,640
總工程費(或總經費)明細如下: 136,800
桌上型電腦(含筆電) 租賃費。 4 34,200 136,800