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資料來源:12280內湖區健康服務中心第23頁
預算機關
臺北市內湖區健康服務中心
承辦單位
健康促進組
預算金額
856,000 元(
計畫內容
 行政中心電梯汰換分攤款、行政大樓導入能源管理系統(EMS)分攤款、汰換除濕機、新購聽力檢查器及租賃個人電腦。
預期成果
 完成內湖行政中心電梯汰換、行政大樓導入能源管理系統(EMS);完善辦公設備,改進工作效能,以提升行政效率。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
04 其他設備 較上年度預算數169,000元,增加687,000元。 856,000 169,000 687,000 406.51%
3000 設備及投資 700,180 14,320 685,860 4,789.53%
3020 機械設備費 672,000
新購聽力檢查器。 2 56,000 112,000
行政中心電梯汰換分攤款。本項由臺北市內湖區公所主
辦,總經費為5,600,000元,
依面積比率分攤,本中心分
攤比例為7.25%,分攤金額為
406,000 元。
1 406,000 406,000
行政大樓導入能源管理系統(EMS)分攤款。
本項設備由臺北市內湖區公
所主辦,總經費為2,124,000
元,依面積比率分攤,本中
心分攤比例為7.25%,分攤金
額為154,000 元。
1 154,000 154,000
3035 雜項設備費 28,180 324 27,856 8,597.53%
汰換除濕機。 1 28,160 28,160
配合預算編列至千元,增列進位數20元。 1 20 20 324 -304 -93.83%
02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
160,380元(不含110年度已編
列36,720元),除以前年度已
編列142,560元外,本年度編
列最後1年經費17,820元,其
各年度資金需求詳如後附分
年資金需求表。
17,820
3000 設備及投資 17,820 14,320 3,500 24.44%
3030 資訊軟硬體設備費 17,820 14,320 3,500 24.44%
本年度所需電腦租賃費。 1 17,820 17,820 14,320 3,500 24.44%
03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
205,200元,除以前年度已編
列144,720元外,本年度編列
36,000元,餘24,480元編列於
以後年度,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
36,000 31,200 4,800 15.38%
3000 設備及投資 36,000 14,320 21,680 151.40%
3030 資訊軟硬體設備費 36,000 14,320 21,680 151.40%
本年度所需電腦租賃費。 1 36,000 36,000 14,320 21,680 151.40%
04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
205,200元,除以前年度已編
列104,400元外,本年度編列
33,840元,餘66,960元編列於
以後年度,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
33,840 31,200 2,640 8.46%
3000 設備及投資 33,840 14,320 19,520 136.31%
3030 資訊軟硬體設備費 33,840 14,320 19,520 136.31%
本年度所需電腦租賃費。 1 33,840 33,840 14,320 19,520 136.31%
05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
31,200
171,000元,除以前年度已編
列61,800元外,本年度編列
31,200元,餘78,000元編列於
以後年度,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
0
3000 設備及投資 31,200 14,320 16,880 117.88%
3030 資訊軟硬體設備費 31,200 14,320 16,880 117.88%
本年度所需電腦租賃費。 1 31,200 31,200 14,320 16,880 117.88%
06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
68,400元,除以前年度已編列
14,320元外,本年度編列
12,480元,餘41,600元編列於
以後年度,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
12,480
3000 設備及投資 12,480 14,320 -1,840 -12.85%
3030 資訊軟硬體設備費 12,480 14,320 -1,840 -12.85%
本年度所需電腦租賃費。 1 12,480 12,480 14,320 -1,840 -12.85%
07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計
畫,總經費136,800元,本年
度編列24,480元,餘112,320元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
24,480
3000 設備及投資 24,480 14,320 10,160 70.95%
3030 資訊軟硬體設備費 24,480 14,320 10,160 70.95%
本年度所需電腦租賃費。 1 24,480 24,480 14,320 10,160 70.95%
總工程費(或總經費)明細如下: 136,800 68,400 68,400 100.00%
桌上型電腦(含筆電)租賃費。 4 34,200 136,800 68,400 68,400 100.00%