預算機關
臺北市內湖區健康服務中心
承辦單位
健康促進組
預算金額
169,000 元()
計畫內容
租賃個人電腦。
預期成果
完善辦公設備,改進工作效能,以提升行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數172,000元,減少3,000元。 | 169,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 324 | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 324 | ||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數324元。 | 1 | 年 | 324 | 324 | ||
| 01-109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 123,732元(不含109及110年度 已編列81,432元),除以前年 度已編列106,056元外,本年 度編列最後1年經費17,676 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
17,676 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 17,676 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 17,676 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 17,676 | 17,676 | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 | 35,640 | |||||
| 畫,總經費經議會審定為 160,380元(不含110年度已編 列36,720元),除以前年度已 編列106,920元外,本年度編 列35,640元,餘17,820元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 35,640 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 35,640 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 35,640 | 35,640 | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 205,200元,除以前年度已編 列108,720元外,本年度編列 36,000元,餘60,480元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
36,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 36,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 36,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 205,200元,除以前年度已編 列70,560元外,本年度編列 33,840元,餘100,800元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
33,840 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 33,840 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 33,840 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 33,840 | 33,840 | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 171,000元,除以前年度已編 列30,600元外,本年度編列 31,200元,餘109,200元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
31,200 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 31,200 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 31,200 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 31,200 | 31,200 | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費68,400元,本年度 編列14,320元,餘54,080元編 列於以後年度,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
14,320 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 14,320 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 14,320 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 14,320 | 14,320 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 68,400 | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 2 | 臺 | 34,200 | 68,400 |