預算機關
臺北市內湖區健康服務中心
承辦單位
個案管理組、健康促進組
預算金額
7,207,000 元()
計畫內容
辦理健康管理、健康促進、衛生教育、慢性病防治、婦幼衛生、傳染病防治、災害防救及其他社區衛生保健業務等公共衛生工作,以維護市民健康安全。
預期成果
1.保健業務:本年度預計辦理癌症防治宣導與篩檢65,500人次,0-6 歲嬰幼兒保健服務16,500人次,中老年人疾病防治宣導與篩檢76,000人次,優生保健衛教指導6,000人次,口腔衛生衛教宣導與檢查 9,
000人次,學校衛生指導26,500人次,長期照護衛教宣導與轉介服務8,500人次,家庭訪視9,200人戶
次,合計217,200人次。
2.健康促進:本年度預計辦理宣導與講座等方式服務190,500人次。
3.傳染病防治:本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導55,000人次,病媒蚊密度調查130里次。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 健康促進 | 較上年度預算數1,547,000元,無增減。 | 1,547,000 | 1,547,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2000 | 業務費 | 1,547,000 | 1,547,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 3,160 | 3,160 | 0 | 0.00% | ||||
| 健康促進用郵資。 | 1 | 年 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 138,500 | 138,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理社區健康營造會議、活動等健康促進業務專家出席 費。 |
5 | 人次 | 2,500 | 12,500 | |||||
| 辦理急救技能訓練及社區衛生教育等講師鐘點費。 | 63 | 節 | 2,000 | 126,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 健康促進業務等相關材料費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,372,840 | 1,372,840 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理健康促進活動、海報、宣導單張等印刷及製作費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 講習、活動用場地佈置、租借及茶水費。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 健康促進業務用宣導品。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 辦理社區健康營造會議、活動等健康促進業務用雜支。 | 1 | 年 | 96,800 | 96,800 | |||||
| 參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。 | 42 | 人次 | 120 | 5,040 | 5,040 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理急救技能訓練及社區衛生教育等業務用雜支。 | 1 | 年 | 98,600 | 98,600 | |||||
| 辦理健康促進業務逾時誤餐餐盒費用。 | 20 | 人次 | 120 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理社區健康生活型態及健康城市與安全社區營造等相 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 關費用。 | 0 | ||||||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 衛生教育器材維護費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 3,100 | 3,100 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內因公出差旅費。 | 2×1 | 人、天 | 1,550 | 3,100 | 3,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 健康促進、社區業務器材搬運費。 | 3 | 次 | 1,200 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理健康促進業務所需短程車資。 | 1 | 年 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0.00% |