預算機關
臺北市內湖區健康服務中心
承辦單位
個案管理組、健康促進組
預算金額
7,230,000 元()
計畫內容
辦理健康管理、健康促進、衛生教育、慢性病防治、婦幼衛生、傳染病防治、災害防救及其他社區衛生保健業務等公共衛生工作,以維護市民健康安全。
預期成果
1.保健業務:本年度預計辦理癌症防治宣導與篩檢65,000人次,0-6 歲嬰幼兒保健服務16,000人次,中老年人疾病防治宣導與篩檢75,000人次,優生保健衛教指導6,000人次,口腔衛生衛教宣導與檢查
9,000人次,學校衛生指導26,000人次,長期照護衛教宣導與轉介服務8,000人次,家庭訪視9,000人戶
次,合計214,000人次。
2.衛生教育:本年度預計辦理宣導與講座等方式服務190,000人次。
3.傳染病防治:本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導55,000人次,病媒蚊密度調查130里次。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 健康促進 | 較上年度預算數1,547,000元,無增減。 | 1,547,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 1,547,000 | ||||
| 2009 | 通訊費 | 3,160 | ||||
| 健康促進用郵資。 | 1 | 年 | 3,160 | 3,160 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 138,500 | ||||
| 辦理轄區社區營造資源團體聯繫會議等專家出席費。 | 5 | 人次 | 2,500 | 12,500 | ||
| 辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等講師鐘點 費。 |
63 | 節 | 2,000 | 126,000 | ||
| 2051 | 物品 | 16,000 | ||||
| 健康促進業務等相關材料費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,372,840 | ||||
| 健康促進訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 講習用場地佈置、租借及茶水費。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | ||
| 健康促進宣導品。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | ||
| 辦理轄區社區營造資源團體聯繫會議等健康促進業務用 雜支。 |
1 | 年 | 96,800 | 96,800 | ||
| 參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。 | 42 | 人次 | 120 | 5,040 | ||
| 辦理急救、基本救命術訓練及社區健康促進等業務用雜 支。 |
1 | 年 | 98,600 | 98,600 | ||
| 辦理健康促進業務逾時誤餐餐盒費用。 | 20 | 人次 | 120 | 2,400 | ||
| 辦理社區健康生活型態及健康城市與安全社區營造等相 關費用。 |
1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 6,000 | ||||
| 健康促進器材保養及修理費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 3,100 | ||||
| 國內因公出差旅費。 | 2×1 | 人、天 | 1,550 | 3,100 | ||
| 2081 | 運費 | 3,600 | ||||
| 健康促進、社區業務器材搬運費。 | 3 | 次 | 1,200 | 3,600 | ||
| 2084 | 短程車資 | 3,800 | ||||
| 辦理健康促進業務所需短程車資。 | 1 | 年 | 3,800 | 3,800 |