預算機關
臺北市內湖區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、會計室、人事機構
預算金額
43,603,000 元()
計畫內容
本計畫包括辦理研考、資訊、文書管理、庶務、人事、會計等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要,完善行政作業,以提升本中心為民服務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 人事業務 | 較上年度預算數114,000元,減少11,000元。 | 103,000 | 114,000 | -11,000 | -9.65% | |||
| 2000 | 業務費 | 103,000 | 114,000 | -11,000 | -9.65% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 102,200 | 113,200 | -11,000 | -9.72% | ||||
| 文康活動費(本中心員工32人)。 | 32×1 | 人、年 | 3,000 | 96,000 | 102,000 | -6,000 | -5.88% | ||
| 人事資料及表冊等印刷費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理人事業務逾時誤餐餐盒費用。 | 10 | 人次 | 120 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 800 | 800 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理人事業務所需短程車資。 | 1 | 年 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |