預算機關
臺北市中正區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、兼辦會計、兼辦人事
預算金額
31,263,000 元()
計畫內容
本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要,完成良好行政工作,以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數26,127,000元,增加133,000元。 | 26,260,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 26,260,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 16,350,519 | ||||
| 職員21人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 16,350,519 | 16,350,519 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 450,522 | ||||
| 約僱1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 450,522 | 450,522 | ||
| 1030 | 獎金 | 4,050,660 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 1,940,128 | 1,940,128 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,110,532 | 2,110,532 | ||
| 1035 | 其他給與 | 550,872 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 324,000 | 324,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 11×12 | 人、月 | 630 | 83,160 | ||
| 員工上下班交通費。 | 6×12 | 人、月 | 1,008 | 72,576 | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,176 | 42,336 | ||
| 員工上下班交通費。 | 2×12 | 人、月 | 1,200 | 28,800 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,331,423 | ||||
| 本中心員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 520,528 | 520,528 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 810,895 | 810,895 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,888,310 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 1,861,279 | 1,861,279 | ||
| 提撥約僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 27,031 | 27,031 | ||
| 1055 | 保險 | 1,637,694 | ||||
| 職員健保費。 | 1 | 年 | 1,083,928 | 1,083,928 | ||
| 約僱健保費。 | 1 | 年 | 26,661 | 26,661 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 485,798 | 485,798 | ||
| 約僱勞保費。 | 1 | 年 | 41,307 | 41,307 |