預算機關
臺北市政府衛生局
承辦單位
健康管理科、疾病管制科、心理衛生科、醫事管理科、長期照護科
預算金額
509,094,000 元()
計畫內容
1.辦理輻射污染建築物住戶及民眾健康檢查計畫。
預期成果
1.透過辦理各種預防保健服務,降低先天性缺陷並延長壽命,確保臺北市民身體健康。2.辦理禽畜業者上呼吸道感染及加強漢生病之照護;提升遠端視訊及藥癮治療之個案意願。
3.提升精神復健機構督導服務品質,建構完整精神疾病個案照護體系,提供市民就近專業心理諮商。
4.提升到院前心肺停止病患之存活率,並降低傷、殘死亡率。
5.確保長期照顧機構及產後護理機構之照護品質。
6.建立臺北市長期照護體系,提供民眾多元化的長照服務,達到完善長照安寧之目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 長照福利 | 較上年度預算數143,140,000元,減少20,709,000元。 | 122,431,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 21,486,000 | 275,000 | 21,211,000 | 7,713.09% | ||||
| 2006 | 水電費 | 254,524 | |||||||
| 臺北市長期照顧管理中心辦公室場地水、電費等。 | 1 | 年 | 72,043 | 72,043 | |||||
| 辦理「長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」所需臺 北市照顧管理中心辦公室場 |
1 | 年 | 182,481 | 182,481 | |||||
| 地水、電費等。 | 0 | ||||||||
| 2009 | 通訊費 | 402,716 | 161,000 | 241,716 | 150.13% | ||||
| 辦理長期照護業務、失智症、社區個案衛教宣導等活 動郵寄郵資。 |
1 | 年 | 17,000 | 17,000 | |||||
| 臺北市長期照顧管理中心辦公室(含分站)服務專線、傳真 機等電話費。 |
1 | 年 | 72,000 | 72,000 | |||||
| 辦理「長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」所需電 話費、網路通訊、郵資、快 遞費等相關費用。 |
1 | 年 | 313,716 | 313,716 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 32,000 | |||||||
| 辦理「長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」所需場 地租金、租賃車輛或小型巴 士等費用。 |
1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 307,410 | |||||||
| 房屋稅(稻香合署大樓衛生局場地)。 | 1 | 年 | 307,410 | 307,410 | |||||
| 2027 | 保險費 | 19,540 | 55,000 | -35,460 | -64.47% | ||||
| 臺北市長期照顧管理中心辦公大樓公共意外責任險保 費。(新增) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 志工保險費。 | 53×1 | 人、年 | 180 | 9,540 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,909,384 | |||||||
| 辦理「長照十年計畫3.0-強化整備長期照顧服務行政人力 資源」聘用16名行政人員辦 理本計畫因年度終結或契約 終止而未休之日數,所發給 工資。 |
1 | 年 | 164,488 | 164,488 | |||||
| 辦理「長照十年計畫3.0-強化整備長期照顧服務行政人力 資源」聘用16名行政人員辦 理本計畫之勞保、健保、提 撥勞退準備金等費用。 |
1 | 年 | 1,744,896 | 1,744,896 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 2,899,000 | 70,000 | 2,829,000 | 4,041.43% | ||||
| 辦理長期及弱勢照護、失智症專家會議、護理機構暨長 | 716 | 人次 | 2,500 | 1,790,000 | |||||
| 照機構督考輔導、諮詢、訓 練及共識會、研討會及長期 照顧資訊整合系統專案會議 等專家學者、委員出席費。 |
0 | ||||||||
| 辦理「長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」所需長 照相關會議邀請專家出席費 用。 |
10 | 人次 | 2,500 | 25,000 | |||||
| 長期照護相關業務、照顧者培訓及失智症專業人員培 訓、辦理失智症宣導及社區 病患衛教活動等講師鐘點 費。 |
176 | 節 | 2,000 | 352,000 | |||||
| 辦理「長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」所需長 期照顧相關訓練、研習、講 座講師鐘點費。 |
16 | 節 | 2,000 | 32,000 | |||||
| 住宿式長照機構委託經營費用:委託會計師事務所查核 財務報表。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 12,770,000 | 3,150,000 | 9,620,000 | 305.40% | ||||
| 委託專業團體辦理長照失能評估業務。 | 1 | 年 | 2,720,000 | 2,720,000 | |||||
| 委託機關團體辦理長期照顧人員認證等。 | 5000 | 件 | 90 | 450,000 | |||||
| 辦理長期照護、失智症居家照護課程、專業人員訓練、 失智網絡或失智友善社區推 廣等相關業務經費。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 辦理1966長照服務專線所需費用。 1.臨時人員費:6,654,377元。 2.行政管理費:298,000元。 3.雜支:47,623元。 |
1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||
| 辦理「失智照護服務計畫」特約服務單位輔導訪查及辦 理失智人才培訓課程、聯繫 會議及失智據點輔導等相關 業務經費。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 34,108 | 5,000 | 29,108 | 582.16% | ||||
| 辦理「長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」所需相 關消耗性物品或材料等相關 |
1 | 年 | 24,208 | 24,208 | |||||
| 費用。 | 0 | ||||||||
| 辦理「長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」所需平 板相關設備費用。 |
1 | 部 | 9,900 | 9,900 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,555,419 | 150,000 | 2,405,419 | 1,603.61% | ||||
| 辦理長期照護業務相關之逾時誤餐餐盒費用。 | 291 | 人次 | 120 | 34,920 | |||||
| 辦理長照機構、失智症、志工及長期與弱勢照護等業務 用文具紙張、雜支、手冊、 宣導材料、宣導品製作、獎 牌及場地佈置等相關費用。 |
1 | 年 | 458,932 | 458,932 | |||||
| 弱勢團體照護活動之業務費及交通費等相關經費。 | 1 | 年 | 7,568 | 7,568 | |||||
| 辦理長期照護、失智症或特殊照護國際研討會、機構安 全研討會等場地租借、佈 置、清潔、茶水費、宣導、 督考評鑑印刷、獎品、獎牌 及雜支等相關業務費用。 |
1 | 年 | 210,000 | 210,000 | |||||
| 辦理長期照護及志工活動、考評等獎勵費用。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 志工餐點及交通補助。 | 1550 | 人次 | 150 | 232,500 | |||||
| 辦理失智症宣導及社區病患衛教活動場地佈置、清潔、 保險及茶水費等。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 臺北市長期照顧管理中心辦公室場地管理費等。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 辦理「長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」所需碳 粉、紙張、文具、相關年度 報告、通知單、證書及所需 其他雜支等費用。 |
1 | 年 | 78,318 | 78,318 | |||||
| 辦理「長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」所需逾 時誤餐餐盒費用。 |
55 | 人次 | 100 | 5,500 | |||||
| 辦理「長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」所需臺 北市長期照顧管理中心辦公 室場地清潔費等。 |
1 | 年 | 51,300 | 51,300 | |||||
| 臺北市長期照顧管理中心辦公室大樓水塔清潔費、警衛 保全費。(新增) |
1 | 年 | 331,000 | 331,000 | |||||
| 稻香合署大樓市有建築物能效分析揭露所需分攤款。(新 增) |
1 | 年 | 95,381 | 95,381 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 95,900 | |||||||
| 辦理「長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」所需辦 公室印表機、電話線路、多 功能事務機碎紙機及其他等 相關設備維護費。 |
1 | 年 | 17,900 | 17,900 | |||||
| 臺北市長期照顧管理中心辦公大樓行政系統保全費。(新 增) |
1 | 年 | 78,000 | 78,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 36,790 | |||||||
| 辦理「長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」所需中 央空調、冷氣機、消防、機 電、停車場及其他設施設備 等維護費。 |
1 | 年 | 36,790 | 36,790 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 48,050 | |||||||
| 長期照護業務、失智症等其他特殊照護業務聯繫、研習 等出差旅費。 |
27×1 | 人、天 | 1,550 | 41,850 | |||||
| 辦理「長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」所需參 加長照相關會議、聯繫會 議、差旅費及外聘專家、講 師交通費等。 |
4×1 | 人、天 | 1,550 | 6,200 | |||||
| 2081 | 運費 | 3,820 | |||||||
| 辦理長期照護業務教材、教具搬運費用。 | 1 | 年 | 3,820 | 3,820 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 117,339 | 4,000 | 113,339 | 2,833.48% | ||||
| 長期照護業務所需短程車資。 | 1 | 年 | 1,980 | 1,980 | |||||
| 辦理「長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」照管專 員外出訪視所需車資等交通 費。 |
1 | 年 | 115,359 | 115,359 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 100,945,000 | 810,000 | 100,135,000 | 12,362.35% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 100,945,000 | 810,000 | 100,135,000 | 12,362.35% | ||||
| 辦理中央補助長照3.0社區整體照顧計畫之特約單位-A碼 照顧管理及政策鼓勵服務 (AA01、AA02)縣市自籌款 費用。 |
1 | 年 | 27,925,531 | 27,925,531 | |||||
| 補助臺北市長照特約單位及其他專業機構團體辦理專業 服務及喘息服務費 |
1 | 年 | 2,300,000 | 2,300,000 | |||||
| 辦理中央補助臺北市長照特約單位長照3.0專業服務及喘 息服務縣市自籌款費用。 |
1 | 年 | 45,654,769 | 45,654,769 | |||||
| 補助具有社區或居家照護、復健經驗之專業機構團體辦 理社區復健服務及其他失智 照護服務相關業務經費。 |
1 | 年 | 11,500,000 | 11,500,000 | |||||
| 補助醫療機構辦理補助失智症篩檢及確診個案需求評估 等相關費用。 |
1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
| 中央補助具有社區照護之專業機構團體辦理失智照護服 務計畫縣市自籌款費用。 |
1 | 年 | 8,664,700 | 8,664,700 | |||||
| 辦理「臺北市政府衛生局補助私立住宿長照機構要點」 之機構補助費用(經常門)。 |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 辦理「臺北市政府衛生局補助私立住宿長照機構要點」 之機構補助費用(資本門)。 |
1 | 年 | 2,700,000 | 2,700,000 |