預算機關
臺北市政府衛生局
承辦單位
健康管理科、疾病管制科、心理衛生科、醫事管理科、長期照護科
預算金額
520,554,000 元()
計畫內容
1.辦理輻射污染建築物住戶及民眾健康檢查計畫。
預期成果
1.透過辦理各種預防保健服務,降低先天性缺陷並延長壽命,確保臺北市民身體健康。2.辦理禽畜業者上呼吸道感染及加強漢生病之照護;提升遠端視訊及藥癮治療之個案意願。
3.提升精神復健機構督導服務品質,建構完整精神疾病個案照護體系,提供市民就近專業心理諮商。
4.提升到院前心肺停止病患之存活率,並降低傷、殘死亡率。
5.確保長期照顧機構及產後護理機構之照護品質。
6.建立臺北市長期照護體系,提供民眾多元化的長照服務,達到完善長照安寧之目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 長照福利 | 較上年度預算數172,604,000元,減少29,464,000元。 | 143,140,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 23,053,000 | ||||
| 2006 | 水電費 | 171,643 | ||||
| 臺北市長期照顧管理中心辦公室場地電費等。 | 1 | 年 | 72,043 | 72,043 | ||
| 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」所 需臺北市照顧管理中心辦公 室場地電費等。 |
1 | 年 | 99,600 | 99,600 | ||
| 2009 | 通訊費 | 402,716 | ||||
| 辦理長期照護業務、失智症、社區個案衛教宣導等活 動郵寄郵資。 |
1 | 年 | 17,000 | 17,000 | ||
| 支援臺北市長期照顧管理中心辦公室服務專線、傳真機 等電話費。 |
1×1 | 部、月 | 72,000 | 72,000 | ||
| 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」所 需電話費、網路通訊、郵 資、快遞費、網路費等相關 費用。 |
1 | 年 | 313,716 | 313,716 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 455,046 | ||||
| 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」所 需辦公室場地租金、影印機 租金、租賃小型巴士至外縣 市參訪或評估及辦理活動場 地租金等費用。 |
1 | 年 | 455,046 | 455,046 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 307,410 | ||||
| 房屋稅(稻香合署大樓衛生局場地)。(新增) | 1 | 年 | 307,410 | 307,410 | ||
| 2027 | 保險費 | 9,540 | ||||
| 志工保險費。 | 53×1 | 人、年 | 180 | 9,540 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,720,000 | ||||
| 辦理「長照十年計畫2.0-強化整備長期照顧服務行政人力 資源」聘用16名行政人員辦 理本計畫因年度終結或契約 終止而未休之日數,所發給 工資。(新增) |
1 | 年 | 164,488 | 164,488 | ||
| 辦理「長照十年計畫2.0-強化整備長期照顧服務行政人力 資源」聘用16名行政人員辦 理本計畫之勞保、健保、提 撥勞退準備金等費用。(新增) |
1 | 年 | 1,555,512 | 1,555,512 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 2,757,800 | ||||
| 辦理長期及弱勢照護、失智症專家會議、督考等專家學 者出席費。 |
240 | 人次 | 2,500 | 600,000 | ||
| 護理機構暨長照機構督考輔導、諮詢、訓練及共識會、 研討會及長期照顧資訊整合 系統專案會議等委員出席 費。 |
380 | 人次 | 2,500 | 950,000 | ||
| 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」所 需長照相關會議邀請專家出 席費用。 |
16 | 人次 | 2,500 | 40,000 | ||
| 長期照護相關業務、照顧者培訓及失智症專業人員等講 師鐘點費。 |
111 | 節 | 2,000 | 222,000 | ||
| 辦理失智症宣導及社區病患衛教活動等講師鐘點費。 | 65 | 節 | 2,000 | 130,000 | ||
| 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」所 需長期照顧相關訓練、研 習、講座講師鐘點費。 |
18 | 節 | 2,000 | 36,000 | ||
| 住宿式長照機構委託經營費用:委託會計師事務所查核 財務報表。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | ||
| 東明住宿式長照機構委託經營費用:建築物公共安全檢 查費用。 |
1 | 年 | 42,000 | 42,000 | ||
| 東明住宿式長照機構委託經營費用:消防檢查需改善項 目費用及其簽證費用。 |
1 | 年 | 37,800 | 37,800 | ||
| 2039 | 委辦費 | 15,425,000 | ||||
| 委託專業團體辦理長照失能評估業務。 | 1 | 年 | 2,720,000 | 2,720,000 | ||
| 委託機關團體辦理長期照顧人員認證等。 | 4500 | 件 | 90 | 405,000 | ||
| 辦理長期照護、失智症居家照護課程、專業人員訓練、 失智網絡或失智友善社區推 廣等相關業務經費。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 辦理1966長照服務專線所需費用。 1.臨時人員費:6,654,377元。 2.行政管理費:298,000元。 3.雜支:47,623元。 |
1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
| 辦理「失智照護服務計畫」特約服務單位輔導訪查及辦 理失智人才培訓課程、聯繫 會議及失智據點輔導等相關 業務經費。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 辦理住宿式長照機構促參規劃總顧問(含秀山長照園區)。 本項係113-114年度連續性計 畫,總經費5,000,000元,除 至上年度已編列4,200,000 元,本年度編列最後1年經費 800,000元,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | ||
| 辦理「臺北市長期照顧服務資源知曉度及使用意願與需 求之調查研究」委託研究計 畫所需相關費用。(新增) |
1 | 年 | 1,900,000 | 1,900,000 | ||
| 2051 | 物品 | 34,108 | ||||
| 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」所 需相關消耗品費用。 |
1 | 年 | 24,208 | 24,208 | ||
| 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」計 畫所需平板相關設備費用。 |
1 | 部 | 9,900 | 9,900 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,483,674 | ||||
| 辦理長期照護業務相關之逾時誤餐餐盒費用。 | 291 | 人次 | 120 | 34,920 | ||
| 辦理長照機構、失智症、志工及長期與弱勢照護等業務 用文具紙張、雜支等。 |
1 | 年 | 192,515 | 192,515 | ||
| 辦理長期與弱勢照護業務等宣導材料、文具紙張、手冊 及宣導品製作、獎牌及場地 佈置等相關費用。 |
1 | 年 | 265,510 | 265,510 | ||
| 弱勢團體照護活動之業務費及交通費等相關經費。 | 1 | 年 | 7,568 | 7,568 | ||
| 護理機構安全研討會、宣導、督考及評鑑文具印刷、 獎品及績優機構獎牌等費 用。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 辦理長期照護、失智症或特殊照護國際研討會等場地租 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 借、佈置、清潔、茶水費及 雜支等相關業務費用。 |
0 | |||||
| 辦理長期照護及志工活動、考評等獎勵費用。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 1550 | 人次 | 150 | 232,500 | ||
| 辦理失智症宣導及社區病患衛教活動場地佈置、清潔、 保險及茶水費等。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 臺北市長期照顧管理中心辦公室場地清潔費、保全費、 大樓維護費、管理費等。 |
1 | 年 | 105,957 | 105,957 | ||
| 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」所 需油墨、碳粉、紙張、文具 等。 |
1 | 年 | 38,900 | 38,900 | ||
| 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」所 需相關年度報告、推廣單 張、文宣、海報、工作手 冊、資源手冊、通知單、講 義、證書等。 |
1 | 年 | 64,140 | 64,140 | ||
| 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」所 需逾時誤餐餐盒費用。 |
103 | 人次 | 100 | 10,300 | ||
| 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」所 需其他費用,如學分申請 費、審查費、訪視用品等相 關雜支費用。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」所 需臺北市長期照顧管理中心 辦公室場地清潔費、管理費 等。 |
1 | 年 | 181,364 | 181,364 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 17,900 | ||||
| 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計」所需 辦公室電腦、平板電腦、影 印機、印表機、傳真機、電 話線路、多功能事務機碎紙 機及其他等設備維護費。 |
1 | 年 | 17,900 | 17,900 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 9,000 | ||||
| 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」所 需辦公室空調、冷氣機等相 關設備維護費。 |
1 | 年 | 9,000 | 9,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 48,050 | ||||
| 長期照護業務、失智症等其他特殊照護業務聯繫、研習 等出差旅費。 |
1×27 | 人、天 | 1,550 | 41,850 | ||
| 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」所 需參加長照相關會議、推廣 長照服務、聯繫會議、差旅 費及外聘專家、講師交通費 等。 |
1×4 | 人、天 | 1,550 | 6,200 | ||
| 2081 | 運費 | 3,820 | ||||
| 辦理長期照護業務教材、教具搬運費用。 | 1 | 年 | 3,820 | 3,820 | ||
| 2084 | 短程車資 | 207,293 | ||||
| 長期照護業務所需短程車資。 | 1 | 年 | 1,980 | 1,980 | ||
| 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」照 管專員外出訪視所需車資等 交通費。 |
1 | 年 | 205,313 | 205,313 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 120,087,000 | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 120,087,000 | ||||
| 辦理中央補助長照2.0社區整體照顧計畫之特約單位-A碼 照顧管理及政策鼓勵服務 (AA01、AA02)縣市自籌款 費用。 |
1 | 年 | 27,925,656 | 27,925,656 | ||
| 辦理補助臺北市長照特約單位其他長照2.0專業服務及喘 息服務費。 |
1 | 年 | 4,732,275 | 4,732,275 | ||
| 辦理中央補助臺北市長照特約單位長照2.0專業服務及喘 息服務縣市自籌款費用。 |
1 | 年 | 45,654,769 | 45,654,769 | ||
| 補助具有社區或居家照護、復健經驗之專業機構團體辦 理社區復健服務相關業務經 費。 |
1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 補助醫療機構辦理補助失智症篩檢及確診個案需求評估 等相關費用。 |
1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | ||
| 補助具有社區照護之專業機構團體辦理其他失智照護服 務費用。 |
1 | 年 | 5,500,000 | 5,500,000 | ||
| 中央補助具有社區照護之專業機構團體辦理失智照護服 務計畫縣市自籌款費用。 |
1 | 年 | 8,174,300 | 8,174,300 | ||
| 辦理臺北市社區整合型服務中心(A單位)補助複雜性個案 管理服務方案。 |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 辦理「臺北市政府衛生局補助私立住宿長照機構要點」 之機構補助費用(經常門)。 |
1 | 年 | 2,700,000 | 2,700,000 | ||
| 辦理「臺北市政府衛生局補助私立住宿長照機構要點」 之機構補助費用(資本門)。 |
1 | 年 | 8,100,000 | 8,100,000 |