預算機關
臺北市政府社會局
承辦單位
人團科、身障科、老福科、婦幼科、兒少科、社工科、企劃科
預算金額
367,729,000 元()
計畫內容
預期成果
擴充社福據點及改善服務空間,以強化社福功能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 其他修建工程 | 較上年度預算數56,224,000元,減少26,364,000元。 | 29,860,000 | 56,224,000 | -26,364,000 | -46.89% | |||
| 01-萬興市場大樓外牆防水改善工程分攤款 本工程為113-115年度連續性 計畫,由文山區公所主辦, 市場處、市立圖書館、建築 管理工程處及本局合併參 建,總經費經議會審定為 44,850,000元,按持有產權比 例分攤,本局分攤9.2%,負 擔總經費4,126,000元,除至 以前年度已編列1,751,000元 外,本年度編列最後1年經費 2,375,000元,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
2,375,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,375,000 | 20,820,000 | -18,445,000 | -88.59% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,375,000 | 20,820,000 | -18,445,000 | -88.59% | ||||
| 委託技術服務費分攤款。 | 1 | 式 | 123,000 | 123,000 | 8,237 | 114,763 | 1,393.26% | ||
| 施工費分攤款。 | 1 | 式 | 2,252,000 | 2,252,000 | 95,780 | 2,156,220 | 2,251.22% | ||
| 02-民生社區中心外牆整修工程分攤款 本工程為114-115年度連續性 計畫,由民政局主辦,教育 局、市立圖書館、停車管理 工程處、警察局松山分局、 松山區公所、松山區戶政事 務所及本局合併參建,總經 費經議會審定為18,213,000 元,按使用面積比例分攤, 本局分攤11.28%,負擔總經 費2,054,000元,除至以前年 度已編列1,644,000元外,本 年度編列最後1年經費410,000 元,其各年度資金需求詳如 |
410,000 | ||||||||
| 後附分年資金需求表。 | 0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 410,000 | 20,820,000 | -20,410,000 | -98.03% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 410,000 | 20,820,000 | -20,410,000 | -98.03% | ||||
| 委託技術服務費分攤款。 | 1 | 式 | 33,000 | 33,000 | 8,237 | 24,763 | 300.63% | ||
| 施工費分攤款。 | 1 | 式 | 366,000 | 366,000 | 95,780 | 270,220 | 282.13% | ||
| 工程管理費分攤款。 | 1 | 式 | 11,000 | 11,000 | 1,983 | 9,017 | 454.72% | ||
| 03-臺北市松山綜合大樓建物拆除工程分攤款 本工程為114-115年度連續性 計畫,由市立圖書館主辦, 動產質借處、水利工程處及 本局合併參建,總經費經議 會審定為20,254,000元,按持 分面積比例分攤,本局分攤 28.31%,負擔總經費 5,734,000元,除至以前年度 已編列1,000元外,本年度編 列最後1年經費5,733,000元, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
5,733,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,733,000 | 20,820,000 | -15,087,000 | -72.46% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 5,733,000 | 20,820,000 | -15,087,000 | -72.46% | ||||
| 委託技術服務費分攤款。 | 1 | 式 | 394,000 | 394,000 | 8,237 | 385,763 | 4,683.29% | ||
| 施工費分攤款。 | 1 | 式 | 5,240,000 | 5,240,000 | 95,780 | 5,144,220 | 5,370.87% | ||
| 工程管理費分攤款。 | 1 | 式 | 99,000 | 99,000 | 1,983 | 97,017 | 4,892.44% | ||
| 04-忠義國小市有房地招租辦理社區照顧關懷據點室內裝 修工程 本工程為114-115年度連續性 計畫,總經費經議會審定為 14,447,000元,除至以前年度 已編列4,815,000元外,本年 度編列最後1年經費9,632,000 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
9,632,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 9,632,000 | 20,820,000 | -11,188,000 | -53.74% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 9,632,000 | 20,820,000 | -11,188,000 | -53.74% | ||||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 345,043 | 345,043 | 1,436,822 | -1,091,779 | -75.99% | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 9,010,075 | 9,010,075 | 18,794,536 | -9,784,461 | -52.06% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 276,882 | 276,882 | 588,642 | -311,760 | -52.96% | ||
| 05-社福中心及圓通居(原遊民收容中心)裝修、整修工程 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 500,000 | 20,820,000 | -20,320,000 | -97.60% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 500,000 | 20,820,000 | -20,320,000 | -97.60% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 500,000 | 500,000 | 18,794,536 | -18,294,536 | -97.34% | ||
| 06-圓通居頂樓、廚房防水及外牆美化工程 | 2,423,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,423,000 | 20,820,000 | -18,397,000 | -88.36% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,423,000 | 20,820,000 | -18,397,000 | -88.36% | ||||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 148,900 | 148,900 | 1,436,822 | -1,287,922 | -89.64% | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 2,197,224 | 2,197,224 | 18,794,536 | -16,597,312 | -88.31% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 76,876 | 76,876 | 588,642 | -511,766 | -86.94% | ||
| 07-中山社福中心場地整修工程 | 304,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 304,000 | 20,820,000 | -20,516,000 | -98.54% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 304,000 | 20,820,000 | -20,516,000 | -98.54% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 304,000 | 304,000 | 18,794,536 | -18,490,536 | -98.38% | ||
| 08-木新市場耐震補強工程分攤款 本工程由市場處主辦,文山 區公所及本局合併參建,總 經費20,451,000元,按持分比 例分攤,本局分攤17.64%, 負擔總經費3,607,000元。 |
3,607,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,607,000 | 20,820,000 | -17,213,000 | -82.68% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 3,607,000 | 20,820,000 | -17,213,000 | -82.68% | ||||
| 委託技術服務費分攤款。 | 1 | 式 | 136,000 | 136,000 | 8,237 | 127,763 | 1,551.09% | ||
| 施工費分攤款。 | 1 | 式 | 3,391,000 | 3,391,000 | 95,780 | 3,295,220 | 3,440.41% | ||
| 工程管理費分攤款。 | 1 | 式 | 80,000 | 80,000 | 1,983 | 78,017 | 3,934.29% | ||
| 09-木柵市場大樓頂樓漏水修繕工程分攤款 | 143,000 | ||||||||
| 本工程由市立圖書館主辦, 市場處及本局合併參建,總 經費650,000元,按使用空間 比例分攤,本局分攤22%, 負擔總經費143,000元。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 143,000 | 20,820,000 | -20,677,000 | -99.31% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 143,000 | 20,820,000 | -20,677,000 | -99.31% | ||||
| 委託技術服務費分攤款。 | 1 | 式 | 8,360 | 8,360 | 8,237 | 123 | 1.49% | ||
| 施工費分攤款。 | 1 | 式 | 131,780 | 131,780 | 95,780 | 36,000 | 37.59% | ||
| 工程管理費分攤款。 | 1 | 式 | 2,860 | 2,860 | 1,983 | 877 | 44.23% | ||
| 10-婦女中途之家房舍工程 | 2,150,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,150,000 | 20,820,000 | -18,670,000 | -89.67% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,150,000 | 20,820,000 | -18,670,000 | -89.67% | ||||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 164,530 | 164,530 | 1,436,822 | -1,272,292 | -88.55% | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 1,918,510 | 1,918,510 | 18,794,536 | -16,876,026 | -89.79% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 66,960 | 66,960 | 588,642 | -521,682 | -88.62% | ||
| 11-錦州社宅老人活動據點裝修工程 | 900,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 900,000 | 20,820,000 | -19,920,000 | -95.68% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 900,000 | 20,820,000 | -19,920,000 | -95.68% | ||||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 33,217 | 33,217 | 1,436,822 | -1,403,605 | -97.69% | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 866,783 | 866,783 | 18,794,536 | -17,927,753 | -95.39% | ||
| 12-南港社福中心中繼辦公室整修工程 本工程為115-116年度連續性 計畫,總經費9,700,000元, 本年度編列370,000元,餘 9,330,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
370,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 370,000 | 20,820,000 | -20,450,000 | -98.22% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 370,000 | 20,820,000 | -20,450,000 | -98.22% | ||||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 350,000 | 350,000 | 1,436,822 | -1,086,822 | -75.64% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 | 588,642 | -568,642 | -96.60% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 9,700,000 | 14,447,000 | -4,747,000 | -32.86% | |||||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 642,366 | 642,366 | 1,436,822 | -794,456 | -55.29% | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 8,810,664 | 8,810,664 | 18,794,536 | -9,983,872 | -53.12% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 246,970 | 246,970 | 588,642 | -341,672 | -58.04% | ||
| 13-民生社區中心中央空調設備汰換暨新設能源管理系統 工程分攤款 本工程為115-116年度連續性 計畫,由民政局主辦,教育 局、市立圖書館、警察局松 山分局、松山區公所、停車 管理工程處及本局合併參 建,總經費69,600,000元,按 使用面積比例分攤,本局分 攤12.91%,負擔總經費 8,984,000元,本年度編列 1,176,000元,餘7,808,000元編 列於以後年度,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
1,176,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,176,000 | 20,820,000 | -19,644,000 | -94.35% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,176,000 | 20,820,000 | -19,644,000 | -94.35% | ||||
| 委託技術服務費分攤款。 | 1 | 式 | 348,000 | 348,000 | 8,237 | 339,763 | 4,124.84% | ||
| 施工費分攤款。 | 1 | 式 | 825,000 | 825,000 | 95,780 | 729,220 | 761.35% | ||
| 工程管理費分攤款。 | 1 | 式 | 3,000 | 3,000 | 1,983 | 1,017 | 51.29% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 8,984,000 | 14,447,000 | -5,463,000 | -37.81% | |||||
| 委託技術服務費分攤款。 | 1 | 式 | 696,000 | 696,000 | 8,237 | 687,763 | 8,349.68% | ||
| 施工費分攤款。 | 1 | 式 | 8,249,000 | 8,249,000 | 95,780 | 8,153,220 | 8,512.45% | ||
| 工程管理費分攤款。 | 1 | 式 | 39,000 | 39,000 | 1,983 | 37,017 | 1,866.72% | ||
| 14-龍興大樓公共藝術品維護分攤款 本工程由環境保護局主辦, 警察局少年警察隊、中正區 公所及本局合併參建,總經 費312,000元,按使用單位比 例分攤,本局分攤44%,負 擔總經費137,000元。 |
137,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 137,000 | 20,820,000 | -20,683,000 | -99.34% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 137,000 | 20,820,000 | -20,683,000 | -99.34% | ||||
| 施工費分攤款。 | 1 | 式 | 137,000 | 137,000 | 95,780 | 41,220 | 43.04% |