資料來源:18380觀傳局第53頁
預算機關
臺北市政府觀光傳播局
承辦單位
旅遊推廣科
預算金額
149,797,000 元(
計畫內容
 1.辦理旅遊推廣與交流活動。2.市政建設參觀活動。 3.長青樂活遊臺北活動。 4.旅遊服務中心之經營管理及行銷。 5.辦理台北花伴野餐活動。
預期成果
 1.規劃辦理旅遊活動,整合行銷資源,加強推廣城市旅遊。2.辦理市政建設參觀及長青樂活遊臺北,以寓教於樂的方式,增進民眾對市政建設與景點之瞭解、增 進參與者身心健康。 3.以旅遊服務中心建立觀光服務觸角及鮮明之整體意象,提供完整觀光服務,增進服務效能。 4.辦理台北花伴野餐活動,打造台北春日觀光亮點,並與周邊商圈、旅行業、旅宿業合作,活絡地方 經濟並增進觀光產值。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
02 旅遊行程規劃與推廣 較上年度預算數67,858,000元,增加12,825,000元。 80,683,000 68,539,000 12,144,000 17.72%
1000 人事費 50,000 50,000 0 0.00%
1040 加班費 50,000 50,000 0 0.00%
辦理長青樂活活動區公所、區民活動中心派員協助場地
與設備等人員加班費。
1 50,000 50,000 50,000 0 0.00%
2000 業務費 80,633,000 500,000 80,133,000 16,026.60%
2036 按日按件計資酬金 328,400 328,400 0 0.00%
採購評選委員出席費。 32 人、次 2,500 80,000
旅遊行程等文宣品等外文譯稿審稿費。 1 248,400 248,400 248,400 0 0.00%
2054 一般事務費 80,171,640 500,000 79,671,640 15,934.33%
分批辦理旅遊推廣與交流活動。 1 5,144,000 5,144,000 5,144,000 0 0.00%
分批辦理城市紀念品製作及通路推廣等費用。 1 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 0.00%
分批辦理參加國內旅展等費用。 1 7,800,000 7,800,000 6,800,000 1,000,000 14.71%
分批辦理推廣國內旅客至本市觀光旅遊等費用。 1 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0.00%
辦理市政建設參觀費用。 1 21,222,000 21,222,000 12,645,000 8,577,000 67.83%
辦理本市長青樂活活動相關費用。 1 36,000,000 36,000,000 34,433,000 1,567,000 4.55%
旅遊行程規劃會勘執行勤務逾時誤餐餐盒費用。 47 人、次 120 5,640 5,640 0 0.00%
辦理115年度台北花伴野餐活動費用。
本案係114至115年度連續性
經費,總經費5,000,000元,
除至以前年度已編列500,000
元,本年度編列最後1年經費
4,500,000元;其各年度資金
需求詳如後附分年資金需求
表。
1 4,500,000 4,500,000
辦理116年度台北花伴野餐活動費用(新增)。
本案係115至116年度連續性
計畫,總經費8,000,000元,
本年度編列1,000,000元,餘
7,000,000元編列於以後年
度;其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
1 1,000,000 1,000,000
2072 國內旅費 130,200 130,200 0 0.00%
國內出差旅費。 28×3 人、天 1,550 130,200 130,200 0 0.00%
2084 短程車資 2,760 2,760 0 0.00%
公務短程洽公車資。 1 2,760 2,760 2,760 0 0.00%