資料來源:18380觀光傳播局第62頁
預算機關
臺北市政府觀光傳播局
承辦單位
旅遊推廣科
預算金額
130,692,000 元(
計畫內容
 1.辦理旅遊推廣與交流活動。2.市政建設參觀活動。 3.長青樂活遊臺北活動。 4.旅遊服務中心之經營管理及行銷。
預期成果
 1.規劃辦理旅遊活動,整合行銷資源,加強推廣城市旅遊。2.辦理市政建設參觀及長青樂活遊臺北,以寓教於樂的方式,增進民眾對市政建設與景點之瞭解、增 進參與者身心健康。 3.以旅遊服務中心建立觀光服務觸角及鮮明之整體意象,提供完整觀光服務,增進服務效能。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
02 旅遊行程規劃與推廣 較上年度預算數67,479,000元,增加1,060,000元。 68,539,000
1000 人事費 50,000
1040 加班費 50,000
辦理長青樂活活動區公所、區民活動中心派員協助場地
與設備等人員加班費。
1 50,000 50,000
2000 業務費 63,989,000
2036 按日按件計資酬金 328,400
採購評選委員出席費(新增)。 32 人、次 2,500 80,000
旅遊行程等文宣品等外文譯稿審稿費。 1 248,400 248,400
2054 一般事務費 63,527,640
分批辦理旅遊推廣與交流活動。 1 5,144,000 5,144,000
分批辦理城市紀念品製作及通路推廣等費用。 1 2,500,000 2,500,000
分批辦理參加國內旅展等費用。 1 6,800,000 6,800,000
分批辦理推廣國內旅客至本市觀光旅遊等費用。 1 2,000,000 2,000,000
辦理市政建設參觀費用。 1 12,645,000 12,645,000
辦理本市長青樂活活動相關費用。 1 34,433,000 34,433,000
旅遊行程規劃會勘執行勤務逾時誤餐餐盒費用。 47 人、次 120 5,640
2072 國內旅費 130,200
國內出差旅費。 28×3 人、天 1,550 130,200
2084 短程車資 2,760
公務短程洽公車資。 1 2,760 2,760
01-114年度台北花節活動本案係113至114年度連續性
經費,總經費4,500,000元,
除至以前年度已編列500,000
元,本年度編列最後1年經費
4,00,000元,;各年度資金需求
詳如後附分年資金需求表。
4,000,000
2000 業務費 4,000,000
2054 一般事務費 4,000,000
辦理114年度台北花節活動費用(第二期)。 1 4,000,000 4,000,000
02-115年度台北花伴野餐活動本案係114至115年度連續性
經費,總經費5,00,000元,本
年度編列500,000元,餘
4,500,000元編列於以後年
度;其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
500,000
2000 業務費 500,000
2054 一般事務費 500,000
籌辦115年度台北花伴野餐各項作業相關費用(第一期)(新
增)。
1 500,000 500,000
總工程費(或總經費)明細如下: 5,000,000
籌辦115年度台北花伴野餐各項作業相關費用(第一期)。 1 500,000 500,000
籌辦115年度台北花伴野餐活動各項作業相關費用(第二
期)。
1 4,500,000 4,500,000