資料來源:18380觀傳局第39頁
預算機關
臺北市政府觀光傳播局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
178,403,000 元(
計畫內容
 1.依據事務管理手冊、政府採購法及文書處理實施要點等相關規定,辦理本局事務、出納、文書、保
預期成果
 1.強化重要施政計畫追蹤、列管、考核,賡續推動本府公文處理現代化作業,加強公文稽催、管制,藉以提高公文處理時效及品質,達成預期施政目標,提升為民服務品質。 2.配合施政計畫強化預算與計畫執行,落實內部控制作業更趨完善,並發揮健全財務秩序之效能。 3.強化職位功能推行分層負責;舉辦文康活動促進同仁情感交流,提振工作士氣,增進行政效率。 4.加強辦理政風業務,以增進員工法令常識,培養廉潔政風;維護公務機密及機關安全,防範不法破 壞及意外事故發生。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
06 人事業務 較上年度預算數639,000元,減少1,000元。 638,000 662,000 -24,000 -3.63%
2000 業務費 638,000 662,000 -24,000 -3.63%
2036 按日按件計資酬金 38,000 34,000 4,000 11.76%
教育訓練講師鐘點費等相關費用。 19 2,000 38,000 34,000 4,000 11.76%
2051 物品 10,000 10,000 0 0.00%
職名章、橡皮章等費用。 1 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
2054 一般事務費 590,000 618,000 -28,000 -4.53%
文康活動費。 160×1 人、年 3,000 480,000 480,000 0 0.00%
人事業務相關表冊印刷費。 1 37,500 37,500 38,000 -500 -1.32%
退休人員紀念品費用。 1 5,000 5,000 10,000 -5,000 -50.00%
健康檢查費。 15×1 人、次 4,500 67,500 90,000 -22,500 -25.00%