預算機關
臺北市政府觀光傳播局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
178,403,000 元()
計畫內容
1.依據事務管理手冊、政府採購法及文書處理實施要點等相關規定,辦理本局事務、出納、文書、保
預期成果
1.強化重要施政計畫追蹤、列管、考核,賡續推動本府公文處理現代化作業,加強公文稽催、管制,藉以提高公文處理時效及品質,達成預期施政目標,提升為民服務品質。
2.配合施政計畫強化預算與計畫執行,落實內部控制作業更趨完善,並發揮健全財務秩序之效能。
3.強化職位功能推行分層負責;舉辦文康活動促進同仁情感交流,提振工作士氣,增進行政效率。
4.加強辦理政風業務,以增進員工法令常識,培養廉潔政風;維護公務機密及機關安全,防範不法破
壞及意外事故發生。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數5,035,000元,增加475,000元。 | 5,510,000 | 5,038,000 | 472,000 | 9.37% | |||
| 2000 | 業務費 | 5,510,000 | 5,038,000 | 472,000 | 9.37% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 480,085 | 480,085 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務電話費、郵寄業務資料及公文郵資。 | 1 | 年 | 480,085 | 480,085 | 480,085 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 異地租用檔案室房地使用費。 | 1 | 年 | 330,000 | 330,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 36,320 | 36,620 | -300 | -0.82% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 22,460 | 22,460 | 22,460 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 12,360 | 12,360 | 12,360 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | -300 | -16.67% | ||
| 2027 | 保險費 | 16,500 | 16,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0.00% | ||
| 異地租用檔案室保險費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 900,000 | 610,000 | 290,000 | 47.54% | ||||
| 遴聘法律顧問及行政訴訟費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 回溯檔案編目作業費用。 | 60000 | 件 | 6 | 360,000 | 240,000 | 120,000 | 50.00% | ||
| 回溯檔案建檔作業費用。 | 60000 | 件 | 8 | 480,000 | 240,000 | 240,000 | 100.00% | ||
| 回溯檔案掃描作業費用。 | 6250 | 頁 | 1 | 10,000 | 80,000 | -70,000 | -87.50% | ||
| 2051 | 物品 | 430,340 | 431,040 | -700 | -0.16% | ||||
| 雜項用具購置。 | 1 | 年 | 345,014 | 345,014 | 345,694 | -680 | -0.20% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 85,326 | 85,326 | 85,346 | -20 | -0.02% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,794,983 | 1,609,983 | 185,000 | 11.49% | ||||
| 議會工作報告、公文清單、收入憑證及研考出納業務表 冊等印製費。 |
1 | 年 | 108,423 | 108,423 | |||||
| 影印機使用費。 | 12×12×5200 | 臺、月、張 | 449,280 | 449,280 | 0 | 0.00% | |||
| 統籌業務費,按職員每人每月360元編列。 | 115×12 | 人、月 | 360 | 496,800 | 496,800 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費,按約聘僱人員每人每月120元編列。 | 32×12 | 人、月 | 120 | 46,080 | 46,080 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費,按技工、工友及駕駛每人每月50元編列。 | 13×12 | 人、月 | 50 | 7,800 | 7,800 | 0 | 0.00% | ||
| 執行勤務逾時誤餐餐盒費用等。 | 80 | 人次 | 120 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% | ||
| 回溯檔案清查、鑑定、銷毀等費用。 | 1 | 年 | 610,000 | 610,000 | 424,000 | 186,000 | 43.87% | ||
| 異地租用檔案室維護管理等費用。 | 1 | 年 | 67,000 | 67,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 130,000 | 132,000 | -2,000 | -1.52% | ||||
| 傳真機等辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 102,000 | -2,000 | -1.96% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內出差旅費。 | 100×1 | 人、天 | 1,550 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 國外市政建設考察旅費。 | 2×5 | 人、天 | 20,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 92,372 | 92,372 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務短程洽公車資。 | 1 | 年 | 92,372 | 92,372 | 92,372 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 944,400 | 944,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費。 | 1×12 | 人、月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費。 | 2×12 | 人、月 | 19,500 | 468,000 | 468,000 | 0 | 0.00% |